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老師,我有個實操問題想請教一下,24年底我們財務與甲方財務對應收,我們財務記的應收多了9萬,這個9萬屬于我們項目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財務應收做了調減之后,25年這個9萬回款之后,我們財務又從應收里減了9萬,現(xiàn)在應收少了9萬,我們財務讓我這個月報收入的時候多報9,我應該怎么處理這個賬

2025-04-17 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 21:27

同學你好。在增值稅申報里。填寫 未開票收入

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快賬用戶7760 追問 2025-04-17 21:36

現(xiàn)在是我只報收入,不做賬,這個9萬,我這個月可以加本月收入里面報財務嗎?

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快賬用戶7760 追問 2025-04-17 21:46

這個做合理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 21:48

如果稅局申報報收入。那么。稅局的財報上把科目就直接調整一下,增加這筆收入

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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