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老師,我有個實(shí)操問題想請教一下,24年底我們財(cái)務(wù)與甲方財(cái)務(wù)對應(yīng)收,我們財(cái)務(wù)記的應(yīng)收多了9萬,這個9萬屬于我們項(xiàng)目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財(cái)務(wù)應(yīng)收做了調(diào)減之后,25年這個9萬回款之后,我們財(cái)務(wù)又從應(yīng)收里減了9萬,現(xiàn)在應(yīng)收少了9萬,我們財(cái)務(wù)讓我這個月報(bào)收入的時候多報(bào)9,我應(yīng)該怎么處理這個賬

2025-04-17 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 21:27

同學(xué)你好。在增值稅申報(bào)里。填寫 未開票收入

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快賬用戶7760 追問 2025-04-17 21:36

現(xiàn)在是我只報(bào)收入,不做賬,這個9萬,我這個月可以加本月收入里面報(bào)財(cái)務(wù)嗎?

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快賬用戶7760 追問 2025-04-17 21:46

這個做合理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 21:48

如果稅局申報(bào)報(bào)收入。那么。稅局的財(cái)報(bào)上把科目就直接調(diào)整一下,增加這筆收入

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同學(xué)你好。在增值稅申報(bào)里。填寫 未開票收入
2025-04-17
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款 收回來的,這個是什么業(yè)務(wù)的?
2022-12-06
你好 是的,沒有發(fā)票需要匯算清繳時調(diào)增的
2022-03-29
您好! 把“銀行存款-理財(cái)戶”科目余額全部調(diào)到“交易性金融資產(chǎn)”,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn) 400 借:銀行存款-理財(cái)戶 -400 沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用,入投資收益,分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:投資收益 10
2021-05-10
首先,沖回之前錯誤的賬務(wù)處理: 借:服務(wù)收入(之前確認(rèn)的服務(wù)款金額) 貸:銀行存款(或應(yīng)收賬款 - 客戶) 然后,正確確認(rèn)收到的款項(xiàng)中包含的農(nóng)藥款和服務(wù)款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款部分) 服務(wù)收入(服務(wù)款部分) 例如,客戶支付了 10,000 元,之前全部確認(rèn)為服務(wù)款,經(jīng)核實(shí)其中 3,000 元為農(nóng)藥款,7,000 元為服務(wù)款。則先沖回之前的 10,000 元服務(wù)收入: 借:服務(wù)收入 10,000 貸:銀行存款 10,000 再進(jìn)行正確的確認(rèn): 借:銀行存款 10,000 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款) 3,000 服務(wù)收入 7,000
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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