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我是建筑行業(yè)的,18年成立的,18-23年累計申報收入6億元,24年稅務(wù)局稽查我們,認為截至2023年底我們的收入應(yīng)該為7億元,讓我們補繳各項稅費。24年度,我確收入0.8億元,利潤0.35億元,但是這部分收入和利潤已經(jīng)被稽查繳納過稅額了,那24年企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)該如何申報?

2025-04-17 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 17:04

你好,2024年的時候,賬上做了主營業(yè)務(wù)收入,是這個意思嗎 然后已經(jīng)單獨交了稅款。

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快賬用戶6186 追問 2025-04-17 17:08

是的,24年確認的這部分收入,已經(jīng)被稽查認為是23年的收入,已經(jīng)繳納了稅費和滯納金

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:08

匯算清繳時候,調(diào)減就行。成本暫估了沒有?暫估了的話,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶6186 追問 2025-04-17 17:10

填在申報表哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:13

你好,匯算清繳沒有增值稅的。只有企業(yè)所得稅

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快賬用戶6186 追問 2025-04-17 17:17

我就是問所得稅應(yīng)該怎么申報

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:18

納稅調(diào)整明細表,收入類其他里面填寫賬載金額。這個是收入納稅調(diào)減的 納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他里面填寫賬載金額,成本減少的。

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你好,2024年的時候,賬上做了主營業(yè)務(wù)收入,是這個意思嗎 然后已經(jīng)單獨交了稅款。
2025-04-17
你好,應(yīng)當(dāng)按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過
2025-04-29
嗯,不想交那么多所得稅,就得提前規(guī)劃。交了再退,是會引起注意。
2022-01-08
30.5*2%=0.61,30.5*14%=4.27,30.5*8%=2.44 10050*60%=6030,1230000*5/1000=6150,調(diào)增10050-6030=4020 1230000*15%=184500,不調(diào)增 (190000%2B4020%2B1000-20000)*稅率-扣除數(shù)-22000 你看一下
2020-12-27
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-01-06
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