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(一)某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年度有員工1000人。企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)收入總額8000萬(wàn)元,扣除的成本、費(fèi)用、稅金和損失總額7992萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8萬(wàn)元,已繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)元。后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收問(wèn)題如下:第24頁(yè)(1)收入總額8000萬(wàn)元中含國(guó)債利息收入7萬(wàn)元、金融債券利息收入20萬(wàn)元、從被投資公司分回的稅后股息38萬(wàn)元;(2)當(dāng)年1月向銀行借款200萬(wàn)元購(gòu)建固定資產(chǎn),借款期限1年。購(gòu)建的固定資產(chǎn)尚未完工,企業(yè)支付給銀行的年利息費(fèi)用共計(jì)12萬(wàn)元全部計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用核算;(3)12月份轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán),取得收入60萬(wàn)元未作收入處理,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的凈值35萬(wàn)元也未轉(zhuǎn)銷(xiāo)(不考慮轉(zhuǎn)讓稅費(fèi));(4)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶(hù)中,列支上半年繳納的稅收滯納金3萬(wàn)元、銀行借款超期的罰息6萬(wàn)元、給購(gòu)貨方的回扣12萬(wàn)元、意外事故損失8萬(wàn)元、非廣告性贊助10萬(wàn)元,全都如實(shí)作了扣除。第25頁(yè)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。

2023-01-06 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 19:36

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-06 22:16

調(diào)增后應(yīng)納稅所得額=8-7-38+12+60-35+3+12+10=25 補(bǔ)繳所得稅=25*0.25-2=4.25

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