紅字發(fā)票開具 登錄開票系統(tǒng)或電子稅務局,進入 “紅字發(fā)票開具” 模塊,以銷方或購方身份錄入信息,選擇原藍字發(fā)票,填寫退貨信息,提交后根據(jù)購買方是否勾選認證來決定是否直接開具紅字發(fā)票。 申報表填寫 申報表可以填寫負數(shù)。在增值稅申報表附表一中,對應稅率欄填寫負數(shù)銷售額,同時在 “未開具發(fā)票銷售額” 欄填寫相應正數(shù)使合計為 0。填寫負數(shù)可能觸發(fā)比對異常,需上傳情況說明,經稅務機關審核通過后完成申報。
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
去年采購一批原料,已開發(fā)票結算了,現(xiàn)在審計核查后,要退回多結算的部分,可以直接記入營業(yè)外收入嗎。還是要沖存貨成本,供應商不配合,不給開紅字發(fā)票。
請問:我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
我是購買方,發(fā)票未認證,對方讓我開具了紅字信息表,部分退貨,藍字認證系統(tǒng)里找不到了不能抵扣勾選了,然后我把剩余的發(fā)票也紅字了,這個會計分錄怎么寫,麻煩老師越細越好,采購發(fā)票做的是待抵扣進項稅,第一次紅字發(fā)票的時候直接做了進項轉出科目
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
為修建廠房購買的拖拉機,購買時直接計入在建工程還是購買時計入固定資產折舊計入在建工程?
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一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負適當當一些所得稅?
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老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計準則,電子稅務局申報利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個月的金額嗎,還是怎么填的。
從農民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項目可以開具九個點的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認?因為它涉及退貨又有平臺確認收貨!怎么確定收入?