您好,確認(rèn)差異273.10元(930.18-657.08)是否確實為10-12月漏記的利息費用。檢查原始憑證(如銀行利息單、手續(xù)費回單等),確保重新錄入的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 若金額微小且不影響年報,可在24年4季度賬務(wù)中調(diào)整,并在年報中合并體現(xiàn): 借:財務(wù)費用-利息費用 273.10 貸:其他應(yīng)付款-前期調(diào)整 273.10
老師您好,我看了下我之前2年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我的賬上的報表跟我實際填報到電子稅務(wù)局的報表不一致,主要是里面的成本以及費用數(shù)字有變動,但是收入是一致的,這個主要是我做了納稅調(diào)整,因為當(dāng)時有一部分是已經(jīng)付了款,但是發(fā)票還沒有收到,我已經(jīng)這樣申報了2年,不知道我這樣做合不合適呢
老師,我們的賬之前找代理公司做的,現(xiàn)在接回來了,但是之前對方公司的報表重分類了,我現(xiàn)在建賬是按科目余額來建,我們的系統(tǒng)目前沒有重分類這個功能,到時候出的報表數(shù)據(jù)跟不上怎么辦,因為代理公司是按重分類后的報表報的稅。
老師您好,我們公司現(xiàn)在要做稅務(wù)遷出,查出來的是2016-2017年2年的報表沒有申報,但是這之前也一直沒有在申報系統(tǒng)核定上的,我給稅管員說了但是稅管員的意思是現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)查出來了,那就必須要申報,但是這兩年的都是手工賬,而且那會我還沒在這個公司,就是我現(xiàn)在不知道這個表應(yīng)該怎么編,有沒有什么辦法快速把這個報表編出來的呢
老師你好,我今天報企業(yè)所得稅,之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報的,但是系統(tǒng)自動把虧損算里了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦?還有我剛才想更正申報財務(wù)報表,由于之前暫估費用 ,導(dǎo)致本期沖回管理費用為負數(shù),這回上面顯示不通過,我現(xiàn)在是不更正申報呀?主要就是所得稅計提錯了
老師 之前的賬有問題 會計只在稅務(wù)系統(tǒng)里調(diào)整了報表 但是實際的會計賬務(wù)里沒有更改 我們公司是每個季度報一次稅 導(dǎo)致現(xiàn)在每個季度出來的財報和稅務(wù)系統(tǒng)的財報的數(shù)據(jù)不一致 我要怎么調(diào)整 才能一致
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?