是,分錄是:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-XX人
企業(yè)沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金了 可以 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,向法人借款分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)計(jì)入到現(xiàn)金流量表那項(xiàng)
之前現(xiàn)金不夠向法人借 款借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要注銷(xiāo)其他應(yīng)付款怎么清平呢
從銀行提取備用金到個(gè)人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫(xiě)了收據(jù)現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,分錄對(duì)嗎
老師,現(xiàn)金為負(fù),調(diào)整分錄為向股東/法定代表人借款,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-股東
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶(hù)有優(yōu)惠券支付為480,客戶(hù)要求開(kāi)具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開(kāi)具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷(xiāo)售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢(xún)下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問(wèn)一下 為什么對(duì)方欠我們錢(qián)用茶葉抵我們他們開(kāi)茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開(kāi)發(fā)票嗎