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老師,您好!我們公司是小規(guī)模公司,一季度沒有收入,而且還紅沖了發(fā)票1912.71元,報稅的時候我應該怎么填呢

2025-04-16 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-16 16:02

,直接填負數(shù)收入試試?沒法申報就只有去大廳申報了

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快賬用戶7603 追問 2025-04-16 16:06

我提交以后有個強制類提示,這個應該沒關系吧

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快賬用戶7603 追問 2025-04-16 16:06

是說我的銷售收入填報異常

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齊紅老師 解答 2025-04-16 16:16

沒事的,據(jù)實申報就行

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,直接填負數(shù)收入試試?沒法申報就只有去大廳申報了
2025-04-16
作為小規(guī)模納稅人,勞務派遣有限公司在季度銷售額超過30萬的情況下,申報增值稅時,小規(guī)模主表的填表方法應該如下: ● 增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報明細表:在“減稅性質(zhì)代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發(fā)生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實際抵減稅額”欄次中填入對應金額。 ● 增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)主表:將附表中計算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應納稅額減征額”中,系統(tǒng)將計算出“本期應補(退)稅額”。
2023-10-10
如果說你是小規(guī)模納稅人的話,沒有單獨的未開票收入,他是直接把這個金額加在第一行。
2022-01-11
你好,這種你們不能自己申報的話,就得去稅務申報
2023-10-19
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發(fā)票,不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
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