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老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了

2022-07-11 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 19:34

應(yīng)該在第十欄填寫負數(shù)銷售額 就你這種填寫負數(shù)銷售額的保存不了,你可以試一下的。 不行的話得去稅務(wù)局申報

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快賬用戶9631 追問 2022-07-11 19:36

老師,那銷售稅額怎么填寫嗎?因為這張發(fā)票在去年時候繳納過稅款了

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齊紅老師 解答 2022-07-11 19:37

應(yīng)該在第十欄填寫負數(shù)銷售額

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快賬用戶9631 追問 2022-07-11 19:39

老師,我說的是稅額,怎么填寫嗎?還有銷售額為什么填寫在第10欄次,不是填寫在第3欄次嗎?因為是交過稅款的?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 19:43

看了一下,現(xiàn)在表格更新了,填在第三攔次

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快賬用戶9631 追問 2022-07-11 19:43

那稅額怎么填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 19:44

按照銷售發(fā)票的稅額填進去啊

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快賬用戶9631 追問 2022-07-11 19:45

我意思是說填寫在第幾欄次,是不是附加稅申報表也要修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 20:11

你是交過稅款的是不是,這個比較特殊,建議咨詢專管員或者到前臺大廳辦理

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應(yīng)該在第十欄填寫負數(shù)銷售額 就你這種填寫負數(shù)銷售額的保存不了,你可以試一下的。 不行的話得去稅務(wù)局申報
2022-07-11
同學(xué),你好 按照負數(shù)填寫,如果申報不通過,需要去稅務(wù)局大廳申報
2023-07-04
你好,之前開了之前開的發(fā)票,交了稅款的嗎?是普通發(fā)票嗎?
2022-05-12
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發(fā)票,不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
這種要去稅務(wù)局申報,自己申報不了的
2020-10-14
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