您好,就是比如說,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)印花稅,這個(gè)就是
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅指的是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,需要按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納的個(gè)人所得稅。稅率20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅計(jì)稅公式:應(yīng)納稅所得額=財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入-財(cái)產(chǎn)原值-轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的合理費(fèi)用。 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。請問老師這個(gè)個(gè)稅需要個(gè)人承擔(dān)吧?但是我發(fā)現(xiàn)賬面是企業(yè)承擔(dān),放在營業(yè)外支出核算
^O^ 53分鐘前 老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)納稅額=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入–股權(quán)原值–合理費(fèi)用)*20%嘛,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入是什么
老師好,想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-取得股權(quán)所支付的金額-轉(zhuǎn)讓過程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×20% 其中,合理費(fèi)用是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中按規(guī)定支付的稅金、資產(chǎn)評估費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅里的取得股權(quán)所支付的金額,如果認(rèn)繳和實(shí)繳不一致,也就是只實(shí)繳了一部分,那轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的話,這個(gè)取得成本怎么算呢?按實(shí)繳的注冊資本乘以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓1元轉(zhuǎn)讓,申報(bào)的時(shí)候提示股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得允許扣除的稅費(fèi)合計(jì)值,不等于個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表中相關(guān)合理稅費(fèi)合計(jì)值,是1元轉(zhuǎn)讓的,是我哪里填錯(cuò)了嗎
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅里面收入一原值-合理費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用包括哪些
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,請問我這個(gè)月計(jì)提去年的職工工資,是記當(dāng)期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制
10月申報(bào)期企業(yè)所得稅預(yù)繳里已計(jì)提應(yīng)付職工薪酬科目里的公司部分的社保費(fèi)用是否要記入進(jìn)去?
請問老師本月繳納的上季度異地預(yù)繳增值稅和所得稅在本月申報(bào)增值稅和所得稅時(shí)候可以抵減嗎
2月將個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)入到營業(yè)外收入了,等到年底再將這個(gè)調(diào)到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報(bào)表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請問三季度中間房子出租了,這種三季度房產(chǎn)稅怎么算了,沒出租前從價(jià),出租后從租,這種要怎么申報(bào)繳納稅款了,系統(tǒng)會自動算嗎
老師,請問審計(jì)時(shí)沒有期初數(shù)據(jù),要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計(jì)提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎
我們公司實(shí)繳已到位并繳納營業(yè)賬簿印花稅
300萬實(shí)繳并繳納印花稅,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候著300萬還需要繳納印花稅嗎,應(yīng)該不需要吧
對,那就是這個(gè)扣除,別的話也沒有了這個(gè)