同學(xué)注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開(kāi)票,增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,計(jì)銷項(xiàng)稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計(jì)入資產(chǎn)處置收益或損失這個(gè)與所得相關(guān)也就是與企業(yè)所得稅相關(guān)。本身就是兩個(gè)稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額記進(jìn)去就可以了
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
你好老師,麻煩問(wèn)下,就是我公司銷售使用過(guò)固定資產(chǎn),不含稅15000,屬于損失,在填報(bào)利潤(rùn)表時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,但是申報(bào)增值稅時(shí)又得申報(bào)這15000收入繳納增值稅,企業(yè)所得稅也得按利潤(rùn)表走,這樣的話,增值稅報(bào)表中的收入和所得稅報(bào)表中的收入好像有點(diǎn)不一致,這個(gè)怎么辦啊老師,求解,謝謝老師!
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開(kāi)票的時(shí)候按照13%開(kāi)票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒(méi)有放營(yíng)業(yè)收入,是放在營(yíng)業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致,怎么辦?
公司是一般納稅人,今年購(gòu)入一輛小轎車,牌照費(fèi)和購(gòu)車款都計(jì)入固定資產(chǎn),若干年后出售車牌和小轎車取得的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?都需要交13%增值稅嗎?出售車牌和小轎車需填報(bào)增值稅申報(bào)表并交納增值稅,這樣增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(我司沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入)不一致,怎么辦?
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問(wèn)題么
@董老師,咨詢的問(wèn)題
老師,采購(gòu)商品20000元沒(méi)有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開(kāi)出的是專票13%和9%兩類開(kāi)給對(duì)方,但是供應(yīng)商開(kāi)給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問(wèn)我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問(wèn)我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過(guò)程?。?!
老師已經(jīng)抵扣了,我意思是這些報(bào)表里面的收入數(shù)不一致沒(méi)事嗎?有處置收益,可不可以用以前年度虧損來(lái)彌補(bǔ)?用不用交企業(yè)所得稅了
可以的啊,您有彌補(bǔ)虧損就可以用,增值稅是叫增值稅銷售額,會(huì)計(jì)上這個(gè)叫處置損益,和增值稅的金額允許不一致
老師,這個(gè)所得稅軟件計(jì)提的,不用計(jì)提了?還是怎么處理
看看金額對(duì)不對(duì),對(duì)的話就不用改金額
為什么彌補(bǔ)虧損這是0,
是不是匯算清繳沒(méi)做?
匯算清繳做完了,
24年的匯繳做完了是吧?