你好,你已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票出去了嗎 印花稅按照合同買,沒(méi)有合同可以先不用。
好,我想問(wèn)一下,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),在交印花稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù),這個(gè)依據(jù)是不是不含增值稅的金額?也就是說(shuō),在收到預(yù)收房款的時(shí)候,以不含稅的金額乘以萬(wàn)分之五來(lái)繳納印花稅
老師,有一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),本季度預(yù)收賬款貸方金額937200元,預(yù)收賬款借方金額175000元(已經(jīng)開(kāi)票),按6%預(yù)繳土地增值稅時(shí)預(yù)收賬款是以937200為基數(shù)計(jì)算還是以(937200-715000)為基數(shù)計(jì)算?為什么?謝謝!
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,老項(xiàng)目,住宅銷售預(yù)收房款,現(xiàn)在核算企業(yè)所得稅預(yù)交金額與實(shí)繳金額不一致,欠交稅金,這個(gè)問(wèn)題怎么處理,現(xiàn)在補(bǔ)交,還是到企業(yè)項(xiàng)目清算時(shí)在補(bǔ)交
房開(kāi)老師 我們房地產(chǎn)企業(yè)1.企業(yè)所得稅季報(bào)里面有一個(gè)特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額只是預(yù)收賬款不含增值稅金額乘上預(yù)征率還是加上預(yù)交的土增稅呢?2.還是年度報(bào)表里面填報(bào)預(yù)交土增稅那一欄呢?
#提問(wèn)#老師 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)現(xiàn)在是現(xiàn)房銷售,每個(gè)季度開(kāi)的有購(gòu)房發(fā)票,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)特定業(yè)務(wù)一欄該怎么計(jì)算?(不開(kāi)發(fā)票的話是預(yù)收賬款/1.09*10%計(jì)算的毛利額)
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒(méi)有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開(kāi)發(fā)的軟件 但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
發(fā)票開(kāi)了
你好,你開(kāi)了發(fā)票的話就需要以開(kāi)票金額來(lái)交稅了。
現(xiàn)房增值稅還用不用預(yù)交?
你好這個(gè)可以不用預(yù)交
老師這個(gè)預(yù)交增值稅和印花稅交納有沒(méi)有文件支持?
你賣房,屬于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的應(yīng)稅范圍