同學,你好 一般需要打印每月明細賬、總賬。
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
老師 ,好。資源辦讓我們開了一個代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當時他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費,的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報完了,把銀行端哪個圖截個他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務(wù)局打印出來,就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們怎么做賬
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
老師,暫估入庫庫存商品,就是這些庫存商品那個進銷存軟件打出來了紙質(zhì)的入庫單,那么這張單據(jù)對應的退貨單也要打印出來,跟這個入庫單一起都作為附件,貼在記賬的憑證后面嗎?
老師,暫估入庫庫存商品,就是這些庫存商品那個進銷存軟件打出來了紙質(zhì)的入庫單,那么這張單據(jù)對應的退貨單也要打印出來,跟這個入庫單一起都作為附件,貼在記賬的憑證后面嗎?
小企業(yè)會計準則,所得稅匯算清繳時調(diào)增了工資,之后如何做會計處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費,那我們開租賃費發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計提時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費使用經(jīng)費分錄:借:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:銀行存款這樣對嗎
A公司 給我們開票10萬,實際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個稅的會計分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項目資本成本中的經(jīng)營風險和財務(wù)風險是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風險和負債類資產(chǎn)風險么?
給員工集團辦理的意外險和雇主險,是管理費用下設(shè)福利費還是保險費正確,做到福利費不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報增值稅時,按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時候忘記做負數(shù)了,導致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報的收入,所得稅匯算清繳時提示了,這個怎么弄。假如所得稅申報是285萬,增值稅申報是283,差了2個,這應該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項目完結(jié)的時候A廠把毛利潤轉(zhuǎn)給我們。我們a項目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤算法就應該24-20=4萬,但是廠里不干,因為人家廠里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個進度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個新成本。最后利潤:20萬-新成本呢