你好,是的,是需要去修改的。
現(xiàn)在收到去年的發(fā)票,做到5月,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 ,在報年度利潤表的時候需要修改去年年度報表利潤表里面的所得稅費(fèi)用嗎?
老師,我現(xiàn)在坐匯算,2024年利潤表中利潤總額虧損20萬,但是24年匯算我調(diào)增了24萬,應(yīng)納稅所得額4萬了,繳納所得稅了,那24年利潤表是否需要修改?
老師,我現(xiàn)在做匯算,2024年利潤表中利潤總額虧損20萬,但是24年匯算我調(diào)增了24萬,應(yīng)納稅所得額4萬了,繳納所得稅了,那24年利潤表是否需要修改?
更正24年一季度利潤表,影響利潤了,我的所得稅季度申報要更正嗎?還是可以直接可以24年所得稅匯算清繳是更正?
我現(xiàn)在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個別人了,之前有實繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費(fèi)稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個,然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個商品,這個怎么辦呀,進(jìn)貨3434個商品,開出去數(shù)量41000個,這個怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實際就用3434個,開出去41000個多了,開錯了,要么把作廢,我稅也報了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個月補(bǔ)做更正了2023年的報表,請問一下這筆收入我這個月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報,公司沒有殘疾人的,正常申報就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對嗎?
老師,有個問題是這樣的,我們公司的客戶A是個集團(tuán)公司,因為欠我們的貨款,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
怎么修改,那后面每季度都要修改了嗎?
現(xiàn)在的利潤減少了
你好,是的,是需要更正,其實最好就是修改四季度的就好了。