一般計稅一般納稅人:增值稅96.4萬元,企業(yè)所得稅90萬元,共約186.4萬元 。部分簡易計稅一般納稅人:增值稅92.8萬元,企業(yè)所得稅90萬元,共約182.8萬元 。小規(guī)模納稅人:增值稅40.8萬元,企業(yè)所得稅18萬元,共約58.8萬元 。
老師,我想問下我們做為一個掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個工程項目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項目所在地全部交完,那總包公司開給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個人,這種是報個人所得稅工資薪金?還是報什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
五、完成納稅申報表(本大題共10分)根據(jù)資料1、2,完成下面的納稅申報表相關(guān)欄目的填寫。資料1:東旺公司2020年全年的營業(yè)收人為8000萬元,利潤總額為800萬元,企業(yè)適用的所得稅率為25%。資料2:管理費用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費15萬元,允許扣除9萬元。銷售費用1500萬元,其中本年發(fā)生廣告宜傳費1300萬元,允許扣除按銷售(營業(yè))收人的15%。營業(yè)外支出200萬元,其中稅收滯納金10萬元。職工工資1000萬元,其中福利費160萬元,不得超過工資總額的14%。假設(shè)無其他調(diào)整事項。部分納稅申報表項目單位:元項目金額利潤總額納稅調(diào)整增加額納稅調(diào)整減少額應(yīng)納稅所得額應(yīng)納所得稅額
Sea公司是一家中型工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率25%,2020年全年會計利潤總額2000萬元,當(dāng)年發(fā)生以下可能涉及到納稅調(diào)整事項,投資收益中含有國債利息收入25萬元,公司債務(wù)投資的利息收入十萬元,二阿姐前年工資總額680萬元,稅法規(guī)定的合理工資薪金支出600萬元,企業(yè)按工資總額的40.5%,200%分之八的比例分別計提五險一金,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費企業(yè)全年的業(yè)務(wù)招待費150萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)90萬元,三企業(yè)全年業(yè)務(wù)招待費150萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)90萬元4企業(yè)全年的公益性捐贈支出240萬元,稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)為,當(dāng)年利潤總額的12%,5營業(yè)外支出中,稅收滯納金32萬元環(huán)保罰款八萬元,一,企業(yè)納稅調(diào)整增加額為多少?二企業(yè)的稅納調(diào)整減少額為多少?三企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為多少?自己業(yè)業(yè)的應(yīng)交所得稅額為多少5?即2020年實現(xiàn)的凈收益為多少?
A公司被稅務(wù)部門認(rèn)定為一般納稅人,去年取得的營業(yè)收入是120萬,總成本是90萬。如果增值稅率為6%,所得稅率為15%,且新增設(shè)備和原材料采購產(chǎn)生的增值稅是8萬,公積金留存率是10%,請計算以下指標(biāo):公司的稅前利潤是多少?應(yīng)繳多少企業(yè)所得稅?凈利潤多少?公積金留存多少?可分配的凈利潤多少?應(yīng)繳增值稅多少?
統(tǒng)計平臺報的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會計封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會計私章嗎
老師好!請教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時間長了是否會自動注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務(wù)招待費用70萬元;發(fā)生財務(wù)費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。3.要求:計算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機關(guān),直接操作了了變更退稅機關(guān),這個有影響嗎
老師,個人代開一個3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個第一行,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個員工的繳費基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個50724就是一個人繳費基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計云平臺B203表財務(wù)月報,上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝
宋老師,您好,能分享一下計算過程嗎
樸老師,能分享一下計算過程嗎?謝謝,和我算得不一樣,以什么作為收入
這個一般是不含稅收入乘以綜合稅負(fù)率
增值稅1600-1600×15%=1360,1360/1.09×0.09=112.293578 企業(yè)所得稅=(1360-1000)/1.09×25%=82.56880734
同學(xué)你好 有進項抵扣嗎?
沒有進項
老師,我們是小規(guī)模納稅人,做工程,是減按1%來算稅還是按照3%來呢
那這個按百分之一就可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝