季報利潤表的本年累計金額填本年累計金額
申報企業(yè)所得稅時候,這個利潤總額是填二季度利潤表的本年累計金額還是本期金額呢
老師,企業(yè)所得稅申報表是根據(jù)利潤表的本季金額填寫的還是本年累計金額填寫的
企業(yè)所得稅季度報稅填利潤表的本年累計還是本期金額
企業(yè)所得稅申報表里的本期收入填寫利潤表里季度金額還是累計本年的金額
企業(yè)所得稅季報,利潤總額是按利潤表的本月金額還是本年累計金額填報
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
但是填的是本年累計金額會出現(xiàn)黃色感嘆號提示第1行[營業(yè)收入本年累計金額]【3333686.57】與財務報表利潤表中的[營業(yè)收入 本年累計金額]【478931.29】不 一致,請核實?!?78931.29】是本期金額
為啥跟你的財務報表本年累計不一致呢?
那財務報表中的上期金額填的本年累計金額嗎?
上期金額填的上年1季度的本年累計金額
上期金額填的就是2024年1季度的本年累計金額嗎?
是的,就是那個意思的
那財務報表中的本期金額填本季度累計還是本月金額呢?
財務報表中的本期金額填本季度累計金額
我是下載的資產(chǎn)負債表利潤表導入的怎么會出現(xiàn)提示呢
不清楚你具體出現(xiàn)什么問題的。按前邊說的數(shù)字填報就行