你好,這個(gè)你是什么原因 要調(diào)減成本 是因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票嗎?
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,那還需不需要更改2023年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。直接把企業(yè)所得稅匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表 按成本減少后的做可以嗎?
您好老師,我在去年年底暫估了成本,截止到目前沒(méi)有取得成本票,現(xiàn)在做匯算清繳要補(bǔ)稅,這個(gè)在報(bào)匯算清繳的時(shí)候怎么報(bào),是要做調(diào)增利潤(rùn)還是直接按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫成本就行
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
老師好,2025年3月補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳2024年7--12月份的增值稅,那么賬是做到今年3月份嗎?匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,需要怎么改嗎?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,考場(chǎng)上時(shí)間最好怎么分配?
個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個(gè)人身份信息,不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來(lái)記清楚,我用什么軟件做比較清楚???提醒老板收款,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對(duì)?子公司的擔(dān)保不是應(yīng)該由子公司的股東會(huì)表決嗎
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,民辦盈利性高中軍訓(xùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理,學(xué)校會(huì)計(jì)
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
是物流公司,成本入多了
你好,,其實(shí)如果你是做多了,你應(yīng)該去更正四季度的報(bào)表,然后再做匯算。 如果你不想去調(diào)的話,那么你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了,其他里面調(diào)整。5萬(wàn)就好了。
報(bào)表就按12月份的數(shù)據(jù)填,不用變動(dòng)。調(diào)在納稅調(diào)整明細(xì)扣除是嗎?
你好,是的,就是這樣了。