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如果沒有計(jì)提工資,交個(gè)稅時(shí)怎么做賬,分錄怎么寫

2025-04-14 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 12:46

你好,你工資不集體嗎?借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做這個(gè)。

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:46

不計(jì)提工資

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:47

你好,你看下我上面給你寫的那個(gè)發(fā)工資的時(shí)候直接做這個(gè)嗎?是的話,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸、銀行存款。

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:47

不計(jì)提工資,交個(gè)稅時(shí)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:48

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸、銀行存款。 2025-04-14 12:47

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:48

個(gè)稅也不計(jì)提

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:49

交個(gè)稅時(shí)能直接寫一步,借:管理費(fèi)用,銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:50

你好,可以的,可以這么做的

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:51

因?yàn)樗麄冞@邊的工資不是放在管理費(fèi)用的,而且記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:52

那我交個(gè)稅,是不是要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-個(gè)稅,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:52

那就放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:53

主營(yíng)成本成本能帶一個(gè)二級(jí)科目個(gè)稅嗎

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快賬用戶1710 追問 2025-04-14 12:54

我新接手的,我看之前的會(huì)計(jì)交個(gè)稅,寫的分錄是借:稅金及附加貸:銀行存款,這樣是不是不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:56

都是誰來承擔(dān)?你們單位還是個(gè)人?如果個(gè)人的話,它屬于工資。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 12:56

做稅金及附加肯定不對(duì)。

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你好,你工資不集體嗎?借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做這個(gè)。
2025-04-14
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保
2020-12-21
你好,發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、 銀行存款。
2022-07-12
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資 借應(yīng)付職工薪酬,工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款
2022-08-29
您好,分錄如下:1、計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等? ? 6700? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?6700 2、發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬? ?6700? ? 貸:其他應(yīng)收款? ? 300? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 42? ?貸:銀行存款? ?6368 3、計(jì)提社保費(fèi)用,借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等? 800? ? 借:其他應(yīng)收款? ? 300? ? 貸:應(yīng)付社保費(fèi)? ?1100
2021-04-13
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