同學(xué),你好 按照國(guó)家的規(guī)定計(jì)提
計(jì)提社保、計(jì)提公積金、個(gè)稅是計(jì)提公司承擔(dān)部分還是公司、個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)都要計(jì)提呢
老師我想問(wèn)下 計(jì)提員工工資的時(shí)候 也要計(jì)提社保吧 那計(jì)提社保,我是計(jì)提公司承擔(dān)的部分還是計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的部分?
我們公司社保個(gè)人承擔(dān)的部分,每個(gè)月發(fā)工資沒(méi)有扣,是公司承擔(dān)的,現(xiàn)在計(jì)提社保是只計(jì)提公司的部分,還是公司和個(gè)人的部分都計(jì)提。
公司給員工交社保是必須按社保局的比例繳納的嗎,我們公司老板給員工交社保是公司承擔(dān)一半,個(gè)人承擔(dān)一半,這樣可以嗎,非要這么做是不是只能自己靈活處理賬務(wù)
老師好,社保費(fèi)扣繳1500,單位部分1000,個(gè)人部分500。但是實(shí)際是個(gè)人全部承擔(dān)這1500,公司不承擔(dān)該員工的社保。請(qǐng)問(wèn)我還需要計(jì)提社保費(fèi)嗎?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人年度綜合收入正好等于12萬(wàn),但是顯示需要補(bǔ)稅兩千,這種需要年度個(gè)稅匯算申報(bào)嗎?因?yàn)椴皇遣怀^(guò)12萬(wàn)可以免申報(bào)嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請(qǐng)問(wèn)裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒(méi)有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
那工資表上的社保費(fèi)個(gè)人部分就比實(shí)際計(jì)提的高啊,我支付社保費(fèi)個(gè)人部分其其他應(yīng)收款金額比發(fā)放工資時(shí)其他應(yīng)收款金額要低呢,怎么處理哦
同學(xué),你好 個(gè)人承擔(dān)的高,就是相當(dāng)于個(gè)人幫企業(yè)支付了費(fèi)用,差額用營(yíng)業(yè)外收入做
比如我按照國(guó)家規(guī)定計(jì)提社保費(fèi)個(gè)人部分總金額是780,工資表上按照公司規(guī)定比例扣款總金額是1022,這兩者有差異啊
同學(xué),你好 對(duì)的,是不是就是個(gè)人多承擔(dān)了242
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不也增加了收入還要交稅
同學(xué),你好 你收入是增加,但是你企業(yè)社保費(fèi)用,企業(yè)是按照國(guó)家扣除的,其實(shí)你沒(méi)有付這么多,多扣除的費(fèi)用,和你增加的收入是一致的
那不是每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候個(gè)人多承擔(dān)部分就要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目是嗎? 還有一種就是工資表和社保費(fèi)計(jì)提一樣做,發(fā)了工資讓員工退回自己該承擔(dān)的那部分可以這樣操作嗎
同學(xué),你好 后面這個(gè)操作可以的
是在實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候才處理個(gè)人多承擔(dān)部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入那筆憑證嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
還有個(gè)問(wèn)題就是,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,附加扣除里面三險(xiǎn)是按照公司實(shí)際扣除個(gè)人部分填,還是按照社保規(guī)定扣除比例填,如果按照社保規(guī)定填的話就和工資表不符合了
同學(xué),你好 按照社保規(guī)定的比例扣除
那工資表和實(shí)際個(gè)稅申報(bào)的差異是不是就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借方科目是啥呢
同學(xué),你好 你不是按照工資表和社保費(fèi)計(jì)提一樣做的嗎?這個(gè)就不會(huì)有差異
老師,你看上面我的問(wèn)題,工資表和社保計(jì)提不一樣的,工資表上社保是按照公司老板要求按繳費(fèi)總金額個(gè)人承擔(dān)40%公司承擔(dān)60%,社保費(fèi)計(jì)提是按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)比例計(jì)提的,所以會(huì)有差異,這個(gè)差異你說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那借方什么科目。
這是社保計(jì)提表和工資表
同學(xué),你好 我舉個(gè)例子。國(guó)家規(guī)定個(gè)人社保100,企業(yè)社保200,現(xiàn)在按照你們的要求,個(gè)人需要繳納120.企業(yè)需要繳納180,個(gè)人工資1000 那計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用-公司社保200 貸:應(yīng)付職工薪酬200 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款900 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 100 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬200 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 100 貸:銀行存款300 因?yàn)槠髽I(yè)有20是個(gè)人承擔(dān)的.所以個(gè)人需要打20進(jìn)來(lái) 借:銀行存款20 貸:營(yíng)業(yè)外收入20
個(gè)人多承擔(dān)部分直接在發(fā)放工資時(shí)按照工資表上直接扣掉了,這個(gè)現(xiàn)在要怎么調(diào)其他應(yīng)收款個(gè)人部分,沒(méi)有經(jīng)過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)入公司那一步呢
支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款880 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 100 營(yíng)業(yè)外收入20
你做賬要根據(jù)國(guó)家比例來(lái)做