直接沖今年的成本200就行
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
上一年暫估成本分錄為,借主營業(yè)務(wù)成本(暫估),貸應(yīng)付賬款(暫估),今年4月收到票,如何沖銷呢?
上年暫估了4萬成本,上年會(huì)計(jì)分錄:借主營業(yè)務(wù)成本4萬,貸應(yīng)收賬款—暫估款4萬。今年收到4萬成本發(fā)票,如何做賬
去年暫估多了,去年借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 匯算清繳怎么做?賬務(wù)咋調(diào)整處理?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),有的成本沒進(jìn)來需要暫估,詳細(xì)分錄是怎么樣的,圖片對嗎
減資咋走程序呢哪位老師知道
老師 如果公司收了一筆租金 現(xiàn)金 對方要退租 怎么辦呢
小規(guī)模納稅人可以按照季度確認(rèn)收入和成本嘛?還是必須得按月確認(rèn)收入和成本
你好!我用快賬接手其他公司的賬來做,需要對方提供什么嗎?
請問老師。我是是集團(tuán)公司下的單位,需要開發(fā)票給關(guān)聯(lián)單位,是否可以跨月開具,但是我已在當(dāng)月申報(bào)增值稅為無開票金額,這部分關(guān)聯(lián)發(fā)票開具是否會(huì)有影響嗎?
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師請問酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人購進(jìn)的糧油按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)要在哪里轉(zhuǎn)出
二聯(lián)收據(jù),一聯(lián)是存根,一聯(lián)是顧客,是無票收入,能一起放在憑證里面嗎?還是顧客聯(lián)要另外保存呢
結(jié)算卡和一證通是干什么的
借主營業(yè)務(wù)成本7800,貸暫估嗎
借:應(yīng)付款暫估200 借:主營業(yè)務(wù)成本-200
直接紅沖差額是嗎
是的,金額小直接紅沖差額就行