同學,你好 你要看什么數(shù)據(jù)??重點看什么??你是要插入表格這類的嗎?
老師你好,我們公司有同事算績效,走報銷方式,他就只拿了滴滴打的發(fā)票這一種發(fā)票來報銷差不多7000塊,肯定是不行的,我想問一下怎么才能更方便,不那么麻煩的報給他?他肯定是找不出其他發(fā)票了
請問數(shù)據(jù)透視表的標簽如何篩選掉多種不要的商品,就是比如我有100多種商品需要統(tǒng)計銷量,但是其中有十幾種不需要勾選(不能從源數(shù)據(jù)里刪除,其他人需要看),每次我都是一個個的去掉鉤鉤,有沒有什么更方便的方法呢?
老師,那個你看我上面這個格式哈,我需要改一些數(shù)據(jù),就是這個數(shù)據(jù),你看我第一列那個是我改了一下時間,他都變成斜杠了,但是我怎么把把它變成下邊這個下邊兒這些數(shù)據(jù)這種橫杠的時間呢,這個我從那個設置單元格里找了半天弄不過來,你看有沒有簡便的方式,我需要改,我需要這些表格上的時間,我需要改一下,但是必須改成下面這種橫杠的時間。
老師,就是我們的票據(jù)然后找的那種貼現(xiàn)的地方把票據(jù)兌出來了,給了他們的手續(xù)費怎么做賬,是扣下貼現(xiàn)利息之后又給他們的手續(xù)費和居間費差不多,怎么做賬
老師,工商年報社保人數(shù)那里沒有找到選擇不公示地方呢?怎么有的公司是看不到社保人數(shù),我們的就有
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
就這種綠色的。。。。。。2010版本沒找到焦點單元格,,,
同學,你好 一些老版本是沒有的
真無語。。。。。沒有焦點單元格,那你用別的方法啊
同學,你好 下載插件:tusimpleBI