前3個是你們沒有按期代扣代繳,沒有地申報。 第4個,你們長期增值稅是0,或者是你的營業(yè)額是0。
失業(yè)申報為啥總顯示,登錄信息失效,請重新登錄,換了電腦和好幾個瀏覽器都不行,都顯示一樣的,請問這種情況該怎樣處理?
登錄顯示業(yè)務(wù)處理失敗,路由信息沒有找到,怎么處理
個人所得稅申報失敗顯示扣繳單位無有效的稅費種認定信息,稅費種認定信息日期是2020-7-1,但還是申報失敗,要怎么處理
請問個稅報稅系統(tǒng)顯示“申報失敗,扣繳單位無有效的稅費種認定信息”是什么意思,該怎么處理呢?
報稅這個顯示怎么處理?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
代扣代繳是什么,去年一直沒有營業(yè)額,那我也沒辦法,只能0申報
對的是的,它可是它上面你提示你們沒有按期
按期我在1月15號之前報送了,這個也不行?必須要在去年12月底完成?是這個意思嗎?
每個月的15號之前申報了可以啊
每個月都要報啊,不是說小規(guī)模納稅人是按季申報的
你好,工資薪金按月申報。
沒有工資
你好,利用申保呀,工資收入0申報,按月。沒有的,零申報就是了, 你不申報的話,稅務(wù)局怎么知道你們有沒有?