您好,這個(gè)的話,24年取得的話,就可以正常扣除,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒(méi)有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個(gè)賬,是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎??
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒(méi)來(lái),賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過(guò)來(lái)了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無(wú)差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬(wàn) —————— 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師,我們公司2022年和2023年有些項(xiàng)目已經(jīng)做完,發(fā)票也開(kāi)給對(duì)方了,已確認(rèn)收入,但是項(xiàng)目款遲遲未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暫估成本入賬,匯算清繳前取得發(fā)票,這么做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 2023年支付的材料款未取得發(fā)票,在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前取回發(fā)票都可以作為2023年的成本嗎? 2023年12月分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料款暫估;貸:預(yù)付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估,等取得發(fā)票在做成本嗎? 可以幫寫一下具體分錄嗎?
老師,詐騙案的嫌疑人立案后死亡是不是不追究刑事責(zé)任,可以通過(guò)民事訴訟追回?fù)p失嗎
5月有應(yīng)交增值稅沒(méi)有交,這個(gè)月有多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng),做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買鎖合成型模具,金額2200元,請(qǐng)問(wèn)老師這2200元計(jì)入到什么會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
農(nóng)膜,秧藍(lán)稅收優(yōu)惠政策
老師,雇傭了一個(gè)臨時(shí)工,和對(duì)方說(shuō)12000元,需要交那些稅,怎么算,我應(yīng)該發(fā)他多少,他去代開(kāi)勞務(wù)票
農(nóng)產(chǎn)品怎么做分錄,抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師工商年報(bào)的資金數(shù)額填的是什么數(shù)據(jù)
老師,我們是勞務(wù)公司幫客戶代繳工資,收取管理費(fèi)650,要向客戶收取稅費(fèi),合同簽訂收取幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)合理啊
老師,報(bào)考中級(jí),繼續(xù)教育時(shí)間和科目怎么選
老師,現(xiàn)在的抵扣發(fā)票還用打印出來(lái),做進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)嗎
好的呢。謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心。