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2025年1月申報(bào)2024年12月的年終獎(jiǎng),已經(jīng)扣除個(gè)稅,且實(shí)際年終獎(jiǎng)在1月份已經(jīng)發(fā)放。現(xiàn)在對(duì)該筆年終獎(jiǎng)進(jìn)行更正申報(bào),在12月的個(gè)稅申報(bào)表中進(jìn)行刪除,調(diào)整到申報(bào)25年3月的工資時(shí),進(jìn)行申報(bào),重新扣稅,但是不發(fā)放年終獎(jiǎng)。那么賬目上需要如何做?一定要經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?

2025-04-11 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-11 16:15

你好,你們公司的員工應(yīng)該有人做過(guò)24年的個(gè)稅匯算清繳了吧,你說(shuō)的這個(gè)更正12月份的個(gè)稅申報(bào),能行么?不提示錯(cuò)誤么?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,適用未來(lái)法,可以不經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6617 追問(wèn) 2025-04-11 16:51

可以,而且已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了。完整的賬目處理分錄應(yīng)該是怎么樣的呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:59

年終獎(jiǎng)申報(bào)的期間需要間隔12個(gè)月,不太確定你是否能申報(bào)成功。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,3月賬務(wù)處理:紅沖:借管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)年終獎(jiǎng)),貸應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(負(fù)數(shù));重做,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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快賬用戶6617 追問(wèn) 2025-04-11 17:08

您只的是3月份申報(bào)是否成功嗎?目前能確定的是個(gè)稅匯算清繳是成功了。按照您給的分錄,各個(gè)科目其實(shí)發(fā)生額是相互抵消的,變動(dòng)金額是0,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-04-11 17:22

是的,因?yàn)槟?2月已經(jīng)有過(guò)申報(bào)記錄了,沒(méi)有超過(guò)12月,不知道系統(tǒng)能否通過(guò)。下面的那個(gè)問(wèn)題,對(duì)的。

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你好,你們公司的員工應(yīng)該有人做過(guò)24年的個(gè)稅匯算清繳了吧,你說(shuō)的這個(gè)更正12月份的個(gè)稅申報(bào),能行么?不提示錯(cuò)誤么?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,適用未來(lái)法,可以不經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整。
2025-04-11
首先看計(jì)提的對(duì)不對(duì),計(jì)提的不對(duì),那你就補(bǔ)充習(xí)題, 然后個(gè)稅系統(tǒng)進(jìn)行更正申報(bào)就行了。要是其他的報(bào)表有申報(bào)錯(cuò)誤的,也需要更正申報(bào)。
2024-02-20
你好,第一個(gè)可以的,人員信息采集里面修改。這個(gè)入職時(shí)間影響累計(jì)扣除費(fèi)用 第二個(gè),你們是合并的工資薪金還是在全年一次獎(jiǎng)金收入里面申報(bào)?他全年累計(jì)收入是多少?
2025-02-12
你好,可以的姐,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,然后下一次發(fā)工資的時(shí)候,比如個(gè)稅是100,你就少發(fā)給他100塊錢,借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅100。
2023-02-08
年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)記得,不影響工資。
2022-02-12
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