你好,你們公司的員工應(yīng)該有人做過(guò)24年的個(gè)稅匯算清繳了吧,你說(shuō)的這個(gè)更正12月份的個(gè)稅申報(bào),能行么?不提示錯(cuò)誤么?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,適用未來(lái)法,可以不經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表。現(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒(méi)有發(fā)放工資呢
公司做工資時(shí),報(bào)稅了,但給老板看時(shí),又會(huì)修改,比如12月工資做了報(bào)了稅,但1月發(fā)放時(shí)年終獎(jiǎng)1月才確定并且發(fā)放了,這樣發(fā)的跟報(bào)的就不一樣了,要怎么改?是更正12月申報(bào),還是我在1月報(bào)稅時(shí)加上,加上的話銀行發(fā)放是在1月份,對(duì)不起來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎
老師好!上年度申報(bào)的個(gè)稅,12月份的累計(jì)收入不是整 年度的累計(jì)數(shù),在8月份終斷重新開(kāi)始生成的累計(jì)數(shù),但1-8月的累計(jì)數(shù)加上9-12月的累計(jì)數(shù)與發(fā)放工資總額一致,是否會(huì)影響到年度匯算清繳,需要去稅局進(jìn)行調(diào)整 嗎?
12月份計(jì)提年終獎(jiǎng),一月份個(gè)稅已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有的少報(bào)了,該怎么調(diào)整還能享受年終獎(jiǎng)優(yōu)惠,另外四季度所得稅申報(bào)和會(huì)計(jì)報(bào)表需要重新申報(bào)嗎,還是匯算清繳時(shí)報(bào)送調(diào)整過(guò)的申報(bào)報(bào)表,另外重新申報(bào)涉及滯納金嗎
1、申報(bào)個(gè)稅,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)員工去年入職時(shí)間不對(duì),中間少報(bào)幾個(gè)月個(gè)稅,現(xiàn)在還能更正嗎?如何更正入職時(shí)間,有沒(méi)有影響? 2、年終獎(jiǎng)有1W 合并報(bào)個(gè)稅需要個(gè)稅,(因?yàn)槲礉M一年不扣除6萬(wàn))怎么調(diào)整? 3、員工每月工資3500元,年終獎(jiǎng)1W。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以,而且已經(jīng)進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳了。完整的賬目處理分錄應(yīng)該是怎么樣的呢?
年終獎(jiǎng)申報(bào)的期間需要間隔12個(gè)月,不太確定你是否能申報(bào)成功。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,3月賬務(wù)處理:紅沖:借管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)年終獎(jiǎng)),貸應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(負(fù)數(shù));重做,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
您只的是3月份申報(bào)是否成功嗎?目前能確定的是個(gè)稅匯算清繳是成功了。按照您給的分錄,各個(gè)科目其實(shí)發(fā)生額是相互抵消的,變動(dòng)金額是0,對(duì)吧
是的,因?yàn)槟?2月已經(jīng)有過(guò)申報(bào)記錄了,沒(méi)有超過(guò)12月,不知道系統(tǒng)能否通過(guò)。下面的那個(gè)問(wèn)題,對(duì)的。