沖銷以前憑證做新的正確憑證后,就可以了
幾年以前處理固定資產(chǎn)時賬做錯了,現(xiàn)在是直接紅沖當(dāng)時的憑證然后再做一張新的正確的嗎?但是紅沖后營業(yè)外收入負(fù)數(shù),就影響當(dāng)期利潤了,怎么沖?。?/p>
去年有一筆賬做錯了,應(yīng)該放管理費用借方負(fù)數(shù),做成了貸方,能不動去年憑證,在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎?會涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師,還有一個問題,方便問嗎?之前入賬的發(fā)票,檢查開具有誤,現(xiàn)重新開具的發(fā)票,拿回來可以放入原憑證后面嗎?比如6月入賬(有誤發(fā)票)現(xiàn)開來9月正確發(fā)票。或者沖銷原憑證,再做一個新的憑證,哪個更合適?
老師,您好,系統(tǒng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證記賬錯誤,但是沒有權(quán)限返賬,請問要怎么更正呢 原來的憑證應(yīng)該是要沖銷應(yīng)付賬款的,做成了管理費用
普通發(fā)票年初入帳了,目前發(fā)現(xiàn)發(fā)票的商品名稱開錯了,要重開,是要沖紅重開,那負(fù)數(shù)發(fā)票需要給我嗎?我在本月做一正一負(fù)沖調(diào),還是收到重開的正數(shù)我把正確的發(fā)票替換到之前的憑證里面?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?