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我們公司有勞務(wù)外包。分別派給兩個(gè)勞務(wù)外包公司,那勞務(wù)外包給我們開過(guò)來(lái)的發(fā)票,我們是要專票還是普票?之前有一個(gè)開的是6個(gè)點(diǎn)的專票,有一個(gè)是開的差額征稅的普票。我們可以要求對(duì)方都給我們開成專票么?

2025-04-10 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 09:29

你好,你這個(gè)是建筑勞務(wù)還是勞務(wù)派遣?

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 09:31

勞務(wù)外包,不是派遣。我們是國(guó)企,有一部分人員是外包的。

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:34

專票普票都可以的,反正你是開差額的發(fā)票。

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 09:46

老師沒看懂什么意思?為什么都可以呢?

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 09:47

我們收到專票和我們收到差額征稅的普票是一樣的效果?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:48

你好,前兒個(gè)開票的你收到的專票普票是一樣的,都是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呀。收入減成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅,它又不是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 09:54

進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)?老師我還是沒看懂什么意思。舉個(gè)例子比如我們收到A勞務(wù)外包公司的6個(gè)點(diǎn)的專票,含稅金額是2000,我們進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣;我們收到B勞務(wù)外包公司的差額征稅的普票,普票含稅金額是83339元,備注里寫明了抵扣額是78783元,我們向?qū)Ψ焦局Ц读?3339元,同時(shí)賬面83339進(jìn)入了成本,也無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)。所以我是不是可以理解成我們需要收到專票對(duì)我們公司有利?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:04

你好,83339-78783)÷1.05×5%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。 78783是普通發(fā)票就可以這么做。

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:05

正常的一般都是銷項(xiàng)稅額83339÷1.06×6%。這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額78783÷1.06×6%。 按照這個(gè)來(lái)交, 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額必須是專票才可以抵扣。 但是你現(xiàn)在計(jì)算方法不一樣,是收入減成本

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 10:15

你說(shuō)的是外包公司的情況吧?外包公司開專票就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),開普票就是差額/1.05*0.05繳納增值稅;但是我方是收到發(fā)票的公司,我們收到專票當(dāng)然可以抵扣,但是我們收到普票不能計(jì)算抵扣吧?所以對(duì)我們收到發(fā)票的一方來(lái)說(shuō),是不是收到專票更合適

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:16

是的,對(duì)的。我說(shuō)的是勞務(wù)外包的情況,他也是勞務(wù)外包公司。如果你們是購(gòu)入的,自己使用的,比如商貿(mào)生產(chǎn)的,必須要專票才可以抵扣增值稅。

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 10:18

哦哦哦,那就是對(duì)我們收到發(fā)票的一方來(lái)說(shuō),收到普票不能抵扣,還是專票更合適

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:18

問(wèn)對(duì)方要專票,普通發(fā)票抵扣不了增值稅,你想抵扣增值稅就要專票。

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快賬用戶5526 追問(wèn) 2025-04-10 10:19

嗯嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:19

不用客氣,工作愉快。

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