你好,你這個(gè)是建筑勞務(wù)還是勞務(wù)派遣?
請(qǐng)問(wèn)老師,買粽子的福利專票那個(gè)稅不能抵扣,怎么處理
公司有個(gè)股東被執(zhí)行凍結(jié)了,公司能正常注銷嗎?
個(gè)人借支的賬款,用工資抵扣怎么做賬
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我要申報(bào)工資了,可是有好幾個(gè)人工資都是超過(guò)5000,這幾個(gè)高工資的人,都已經(jīng)在手機(jī)上的個(gè)稅APP里面,填寫好相關(guān)的附加扣除信息,請(qǐng)問(wèn)我在電腦上的自然人扣繳端里面,如何自動(dòng)同步到我的自然人扣繳端軟件里面,是點(diǎn)擊什么功能,請(qǐng)老師告訴我。
公司收到一筆款,怎么做賬?能做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,應(yīng)收賬款無(wú)法收回報(bào)損,稅務(wù)局認(rèn)可嗎
融資是不是只看財(cái)務(wù)報(bào)表,不看賬?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我公司有個(gè)美元賬戶 國(guó)外客戶給我們打的款 我們收匯后 沒有做結(jié)匯 是把這筆款像是存了一個(gè)定期 然后到期取出 這種會(huì)計(jì)分錄怎么做啊 用換算成人民幣嗎
老師好,公戶轉(zhuǎn)賬私人房租,房租不開票,直接入賬可以不
人力資源公司開具的5%的差額征收發(fā)票,怎么做分錄
勞務(wù)外包,不是派遣。我們是國(guó)企,有一部分人員是外包的。
專票普票都可以的,反正你是開差額的發(fā)票。
老師沒看懂什么意思?為什么都可以呢?
我們收到專票和我們收到差額征稅的普票是一樣的效果?
你好,前兒個(gè)開票的你收到的專票普票是一樣的,都是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呀。收入減成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅,它又不是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)稅額。
進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)?老師我還是沒看懂什么意思。舉個(gè)例子比如我們收到A勞務(wù)外包公司的6個(gè)點(diǎn)的專票,含稅金額是2000,我們進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了抵扣;我們收到B勞務(wù)外包公司的差額征稅的普票,普票含稅金額是83339元,備注里寫明了抵扣額是78783元,我們向?qū)Ψ焦局Ц读?3339元,同時(shí)賬面83339進(jìn)入了成本,也無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)。所以我是不是可以理解成我們需要收到專票對(duì)我們公司有利?
你好,83339-78783)÷1.05×5%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。 78783是普通發(fā)票就可以這么做。
正常的一般都是銷項(xiàng)稅額83339÷1.06×6%。這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額78783÷1.06×6%。 按照這個(gè)來(lái)交, 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額必須是專票才可以抵扣。 但是你現(xiàn)在計(jì)算方法不一樣,是收入減成本
你說(shuō)的是外包公司的情況吧?外包公司開專票就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),開普票就是差額/1.05*0.05繳納增值稅;但是我方是收到發(fā)票的公司,我們收到專票當(dāng)然可以抵扣,但是我們收到普票不能計(jì)算抵扣吧?所以對(duì)我們收到發(fā)票的一方來(lái)說(shuō),是不是收到專票更合適
是的,對(duì)的。我說(shuō)的是勞務(wù)外包的情況,他也是勞務(wù)外包公司。如果你們是購(gòu)入的,自己使用的,比如商貿(mào)生產(chǎn)的,必須要專票才可以抵扣增值稅。
哦哦哦,那就是對(duì)我們收到發(fā)票的一方來(lái)說(shuō),收到普票不能抵扣,還是專票更合適
問(wèn)對(duì)方要專票,普通發(fā)票抵扣不了增值稅,你想抵扣增值稅就要專票。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。