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匯算2024年清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)有退稅的,但是不想退稅,退稅怕稅局來(lái)查賬,這個(gè)可以匯算暫估收入嗎?這個(gè)具體怎么操作啊

2025-04-10 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 09:29

你好,你做收入的話(huà),那你增值稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)了嗎?

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快賬用戶(hù)9833 追問(wèn) 2025-04-10 09:31

你是說(shuō)12月的增值稅申報(bào)表嗎?沒(méi)有申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:31

對(duì)的,是的,那你需要增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是一致的。

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快賬用戶(hù)9833 追問(wèn) 2025-04-10 09:32

那現(xiàn)在去改12月增值稅申報(bào)表,還得補(bǔ)稅跟滯納金吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:34

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)9833 追問(wèn) 2025-04-10 09:34

那不想退稅還有沒(méi)有其他辦法呢

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:34

納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額以后,這個(gè)也不允許抵扣了。

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快賬用戶(hù)9833 追問(wèn) 2025-04-10 11:00

但是這個(gè)填了之后,這個(gè)退稅金額就是損失了,2025年無(wú)法追回?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:02

對(duì)的是的對(duì)的是的。

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你好,你做收入的話(huà),那你增值稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)了嗎?
2025-04-10
您好,那你就在納稅調(diào)整明細(xì)表:扣除類(lèi)的其他填上些,調(diào)增費(fèi)用。賬務(wù)就不用處理,調(diào)表不調(diào)賬
2024-04-28
你好,可以的,但是你的增值稅銷(xiāo)售額申報(bào)了嗎?
2023-05-20
在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是
2025-04-09
第一個(gè)要么退稅,要么調(diào)增以后不退稅,不能留著以后抵扣,這個(gè)是規(guī)定 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局2021年第34號(hào)公告及地方執(zhí)行口徑,自2021年度起,企業(yè)所得稅多繳稅款原則上不再允許抵繳以后年度稅款,而是應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)退稅? 第二個(gè),最好問(wèn)一下你專(zhuān)管員。因?yàn)橐髧?yán)格的,他會(huì)要求查賬的。
2025-05-20
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