在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是
老師 像2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申請退稅 但是成本之前被外賬公司亂做 不想退 稅務讓我們提供成本費用票 但是現(xiàn)在也開不了2020年40多萬 這個怎么辦
一季度的時候預繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負數(shù),匯算清繳的時候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
老師我想要詳細了解一下,匯算清繳,就是現(xiàn)在今年有一些費用票,這個要怎么做賬去調(diào)整去年的費用,怎么讓企業(yè)所得稅匯算清繳少交點稅
有一個公司2022年企業(yè)所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在有退稅,怎么調(diào)整呢?這個退稅可以不用退,做抵扣可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務局不讓退稅,說建議調(diào)整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調(diào)掉那么多。)
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
直接這么子調(diào)增會涉及到查賬嗎
那個不會查你的賬的