企業(yè)所得稅稅率:一般 25%,小型微利企業(yè) 20%,高新技術(shù)企業(yè) 15%。 計(jì)稅毛利率:各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局確定,依開(kāi)發(fā)項(xiàng)目區(qū)域、類(lèi)型而異,如湖北武漢城區(qū)和郊區(qū) 15%,其他地級(jí)市城區(qū)及郊區(qū) 10% 等,經(jīng)濟(jì)適用房、限價(jià)房和危改房多為 3%。 計(jì)算時(shí)先算預(yù)計(jì)毛利額計(jì)入應(yīng)納稅所得額,再乘以對(duì)應(yīng)稅率,公式為預(yù)繳企業(yè)所得稅 = 不含(增值)稅銷(xiāo)售額 × 適用計(jì)稅毛利率 × 企業(yè)所得稅適用稅率。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)行按照預(yù)計(jì)毛利率預(yù)繳企業(yè)所得稅,按照工程項(xiàng)目的屬性不同,預(yù)繳的毛利率不同。 預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25% 這個(gè)預(yù)售收入是含稅的,還是不含稅的 還有稅金是可以扣除所有的稅金嗎,包括預(yù)繳增值稅,預(yù)繳土地增值稅
房地產(chǎn)新項(xiàng)目企業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅是核定征收的嗎?具體稅率是多少?老項(xiàng)目的預(yù)繳企業(yè)所得稅稅率也是核定的嗎?項(xiàng)目地預(yù)繳的土地增值稅,增值稅和企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),季度企業(yè)所得稅按什么作為依據(jù)進(jìn)行申報(bào)呢?預(yù)扣預(yù)繳率是多少
房開(kāi)企業(yè),預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填,(稅局要求按預(yù)收款5%的毛利計(jì)算應(yīng)納稅所得額)
老師一般納稅房地產(chǎn)企業(yè)必須先按每月的房屋預(yù)收賬款按一定毛利率繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?