你好,沒有這樣的文件規(guī)定
我們工廠采購原料,原料非常多,所以簽訂合同的時候不會標(biāo)明采購什么原料,是在采購的時候再簽訂采購單,注明原料種類和數(shù)量。那我采購入庫的時候,需要采購單作為憑證附件嗎,還是有入庫單,發(fā)票,銀行流水作為憑證附件就可以?
收到采購發(fā)票上采購商品是5件,采購入庫單上是3件,過一個月后才收到另外2件的入庫單和貨,請問這個如何做賬?
老師您好,送貨單是不是要和貨一起送到倉庫,庫管員做個入庫單,采購員才能和發(fā)票一起拿來付款對吧?
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
老師,銷售配件公司,采購購入配件庫管入庫,有的有發(fā)票有的沒有發(fā)票。銷售配件后填寫出庫單月末一起給到財務(wù),這里有的對方?jīng)]要發(fā)票不給錢就先不開,時間長了這些銷售出庫單就積攢了很多,有的可能頂賬了,有的可能不給了,所以很混亂。 請問老師有沒有好的具體規(guī)范的流程借鑒一下?
管理費(fèi)用是負(fù)的啥意思,
請問,出口企業(yè)一直都有留底稅額,就是說每個月都有退稅,那稅負(fù)率怎么算
公司要注銷帳上預(yù)付帳款,應(yīng)收帳款,固定資產(chǎn)要怎么處理平帳呢
財務(wù)報表應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)的代表什么意思
老師 想請教個問題 麻煩幫我解答一下 我們付了一筆A公司1568000的款給另一個公司 是走賬的 ,然后A公司將這1568000的款分別付給兩個公司給我們打過來 ,分別是A打給云南公司1079814 .58 元 A打給中農(nóng)公司488140.42 元 這個怎么做分錄平賬呀老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說欠什么三方協(xié)議 大概意思就是A公司欠了我們多少錢 我們欠云南公司多少錢這樣子來平賬 云南公司我們像他們借了錢 當(dāng)時做的分錄是 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
老師有留抵稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄麻煩老師寫下
你好 我們是一般納稅人差額征收的保安服務(wù)有限公司,分別銷項票開具5%普票,5%專票,差額普票5%,專票6%,差額專票5%.有沒有案例,做賬好的辦法,申報增值稅的附表一到附表五如何填寫。有案例解析嗎?我是這樣分開做的賬但是不會報增值稅
老師您好!請問公司購買的農(nóng)產(chǎn)品用于送禮,開具的是電子普通發(fā)票,免稅的發(fā)票??梢缘挚蹎幔?/p>
您好老師,這是什么原因呢,出口退稅申報,填寫美元金額:11395.4美元(人民幣82056÷ 匯率7.2008=美元11395.40051),這個提示怎么解決
我的問題是,餐飲發(fā)票大于銀行,怎么做賬
那稅務(wù)局來查賬的話,只有發(fā)票可以入賬作為材料嗎?
只有發(fā)票可以入賬作為材料。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!