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老師,24年12月份銷(xiāo)售單位開(kāi)過(guò)發(fā)票,當(dāng)時(shí)不知道一直沒(méi)入賬,今年入賬需要怎么記賬。 11月份付款時(shí)憑證這樣寫(xiě)得: 借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000

2025-04-09 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 16:59

您好? 現(xiàn)在2025年才入賬是嗎

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快賬用戶8505 追問(wèn) 2025-04-09 17:00

是的,老師。

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齊紅老師 解答 2025-04-09 17:01

借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8505 追問(wèn) 2025-04-09 17:07

這樣入賬的話,企業(yè)所得稅匯算清繳還需要把這個(gè)數(shù)調(diào)進(jìn)費(fèi)用里嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 17:08

對(duì),這個(gè)是企業(yè)的費(fèi)用肯定得算上

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您好? 現(xiàn)在2025年才入賬是嗎
2025-04-09
這筆分錄紅沖再做一筆,這個(gè)分錄。
2022-08-02
有差額嗎,沒(méi)有差額不做有差額做 借銷(xiāo)售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做
2020-09-02
那個(gè)應(yīng)該在貨到當(dāng)月就暫估計(jì)入固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊
2025-04-15
你好, 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付賬款
2020-12-07
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