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如果有我們從國(guó)外進(jìn)口貨物都已經(jīng)付清了.之后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題將貨物報(bào)關(guān)退港將貨物退給廠商.這樣我?guī)ひ趺醋?已經(jīng)沒有應(yīng)付帳款可以抵減

2025-04-09 16:58
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 17:04

借應(yīng)帳款 貸庫存商品

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借應(yīng)帳款 貸庫存商品
2025-04-09
你好,這個(gè)你存貨退了,肯定是要減少存貨 借其他應(yīng)收款,貸存貨。
2025-04-10
當(dāng)外貿(mào)公司遇到這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 一、與客戶明確折讓協(xié)議 與國(guó)外客戶就銷售折讓的具體金額、方式等達(dá)成明確的書面協(xié)議,協(xié)議中應(yīng)包括原合同編號(hào)、貨物描述、折讓原因、折讓后的金額等關(guān)鍵信息,以確保雙方對(duì)后續(xù)處理有一致的理解和依據(jù)。 二、稅務(wù)處理 沖減出口收入 根據(jù)折讓協(xié)議,在當(dāng)期申報(bào)出口貨物退(免)稅時(shí),用負(fù)數(shù)沖減原已申報(bào)的出口收入。 例如,原出口貨物銷售額為?10000?美元,現(xiàn)折讓?2000?美元,則在申報(bào)時(shí)沖減?2000?美元的出口收入。 同時(shí),已辦理的退稅可能需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。如果折讓后的出口貨物退稅率等條件未發(fā)生變化,可按照調(diào)整后的出口收入重新計(jì)算應(yīng)退稅額,多退的稅款需退回稅務(wù)機(jī)關(guān);如果退稅率發(fā)生變化,應(yīng)按照新的退稅率重新計(jì)算并調(diào)整退稅申報(bào)。 開具紅字發(fā)票 根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,對(duì)于出口貨物發(fā)生銷售折讓的情況,需要開具紅字發(fā)票。 紅字發(fā)票的開具應(yīng)符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,包括填寫正確的發(fā)票代碼、號(hào)碼、金額等信息,并在備注欄注明折讓原因和原發(fā)票號(hào)碼等。 三、財(cái)務(wù)處理 調(diào)整應(yīng)收賬款 根據(jù)折讓協(xié)議和稅務(wù)處理結(jié)果,調(diào)整應(yīng)收賬款的金額。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?——?出口收入(紅字) 貸:應(yīng)收賬款?——?國(guó)外客戶(紅字) 調(diào)整成本及庫存商品(如適用) 如果銷售折讓涉及到成本調(diào)整,且公司采用個(gè)別計(jì)價(jià)法或先進(jìn)先出法等方法核算庫存商品成本,可能需要對(duì)已結(jié)轉(zhuǎn)的成本進(jìn)行調(diào)整。 借:庫存商品(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 四、與銀行溝通 如果之前的出口收匯是通過銀行辦理的,應(yīng)及時(shí)將銷售折讓情況告知銀行,以便銀行在收到客戶付款時(shí)能夠正確處理款項(xiàng),并確??铐?xiàng)與折讓后的金額相符。 五、后續(xù)跟蹤 密切關(guān)注客戶的付款情況,確??蛻舭凑照圩尯蟮慕痤~及時(shí)支付貨款。同時(shí),保留好與銷售折讓相關(guān)的所有文件和記錄,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查和審計(jì)。
2024-09-18
你好,你沒有收到外匯,基本上要退稅的話是很難的。
2025-03-05
你好,學(xué)員 1把貨物破損的扣掉,按實(shí)際入賬數(shù)量和成本來入賬,2做其他應(yīng)收款3沖應(yīng)付賬款,4正常入賬,做收入
2023-02-28
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