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3月給電商開具6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票收取貨物銷售補(bǔ)貼收入,增值稅申報(bào)主表其中貨物銷售填寫不包含6%部分嗎

2025-04-09 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 16:36

你好,這個(gè)應(yīng)該是填入服務(wù)那一列

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快賬用戶8731 追問 2025-04-09 16:40

填哪行呢

填哪行呢
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齊紅老師 解答 2025-04-09 16:41

你在附表一里面服務(wù)里面填寫就好了,6%的那一個(gè)主表它就有數(shù)據(jù)了。

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快賬用戶8731 追問 2025-04-09 16:42

電商補(bǔ)貼收入之前按13%申報(bào)了增值稅,確認(rèn)未開票收入,3月開具6%的發(fā)票,沖減13%未開票收入,未開票欄是負(fù)數(shù)可以的嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-09 16:45

操作是可以,但是你要去稅務(wù)局上門申報(bào)。

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快賬用戶8731 追問 2025-04-09 16:47

要上門申報(bào)?

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快賬用戶8731 追問 2025-04-09 16:48

下面一行金額要跟上面自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)要一致嗎

下面一行金額要跟上面自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)要一致嗎
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齊紅老師 解答 2025-04-09 16:49

你好,因?yàn)槟阌胸?fù)數(shù)。所以系統(tǒng)上面檢測的數(shù)據(jù)跟你申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,所以才需要上門申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2025-04-09 16:49

這個(gè)可以不用一致

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你好,這個(gè)應(yīng)該是填入服務(wù)那一列
2025-04-09
你開了紅字發(fā)票之后直接在附表三對應(yīng)的稅率欄填寫負(fù)數(shù)就行了
2020-08-06
你好不需要填寫的,只在第一欄里面填寫就行。
2021-04-08
你好,副標(biāo)3第三行第一列需要加稅,合計(jì)填寫。
2024-05-17
您好,第一行3萬元,其他21萬元在免稅銷售額
2022-04-13
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