你好,這個(gè)應(yīng)該是填入服務(wù)那一列
按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
1. A公司為增值稅一般納稅人, 4月購進(jìn)貨物一批, 取得增值稅專用發(fā)票,貨款為2000萬元,增值稅稅額260萬元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷售收人分別為1755.89萬元和467.95萬元。個(gè)體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入370.8萬元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元 。(保留兩位小數(shù))
A公司為增值稅一般納稅人,4月購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,貨款為2000萬元,增值稅稅額260萬元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷售收人分別為1755.89萬元和467.95萬元。個(gè)體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入370.8萬元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為「填空11萬元、填空21萬元。(保留兩位小數(shù))
A公司為增值稅一般納稅人,4月購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,貨款為2000萬元,增值稅稅額260萬元,當(dāng)月將其中的部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商,取得含稅銷售收人分別為1755.89萬元和467.95萬元。體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入370.8萬元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為【填空】、【填空】萬元。(保留兩位小數(shù))如何計(jì)算?
京東商家,包郵,合計(jì)收到款12元,有兩元是運(yùn)費(fèi),我的收入想分開十元貨款和兩元運(yùn)費(fèi),申報(bào)增值稅十元,按13%銷售貨物算收入,兩元按物流輔助服務(wù)6%算收入,我不管這6%單獨(dú)開具增值稅發(fā)票,還是沒有開具,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候沒開票的按無票收入申報(bào),票的按有票收入申報(bào)6%的運(yùn)費(fèi)收入,那這個(gè)6%我要分離出來的依據(jù)是我的經(jīng)營范圍里也得有6%的物流輔助服務(wù)的經(jīng)營范圍是吧?
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時(shí)候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
填哪行呢
你在附表一里面服務(wù)里面填寫就好了,6%的那一個(gè)主表它就有數(shù)據(jù)了。
電商補(bǔ)貼收入之前按13%申報(bào)了增值稅,確認(rèn)未開票收入,3月開具6%的發(fā)票,沖減13%未開票收入,未開票欄是負(fù)數(shù)可以的嗎
操作是可以,但是你要去稅務(wù)局上門申報(bào)。
要上門申報(bào)?
下面一行金額要跟上面自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)要一致嗎
你好,因?yàn)槟阌胸?fù)數(shù)。所以系統(tǒng)上面檢測的數(shù)據(jù)跟你申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,所以才需要上門申報(bào)。
這個(gè)可以不用一致