您好,直接把這個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)一起附去年后面
老師你好!我們20年10月有付一筆項(xiàng)目上8400的房租費(fèi)給房東,結(jié)果項(xiàng)目上的同事去稅局開票,拿錯(cuò)合同了,本來(lái)是A房東的票開成B房東了,最后這套房子的發(fā)票沒(méi)有,今年1月房東把錢退回來(lái)了,我們把錢就又轉(zhuǎn)給了B房東,這樣付款的流水和發(fā)票才對(duì)上了,這筆退回的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師對(duì)方把2022年和2023年的房租發(fā)票在今年一起開到張一張發(fā)票上了,2023的那部分費(fèi)用我要在今年入賬嗎
#提問(wèn),老師,工地上今年3月份交了一年的房租,2023.03-2024年3月,當(dāng)時(shí)房東開了房租費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在交暖氣費(fèi)開的購(gòu)買方名稱房東需要在這個(gè)暖氣費(fèi)發(fā)票后邊把之前的租房協(xié)議復(fù)印一份嗎?
老師好!去年的房租發(fā)票其中一張讓房東沖紅了!然后今年又重新開了一張,金額不變,就是分成兩張開了。那現(xiàn)在我收到重新開的發(fā)票咋做賬呢?
老師好!今年把去年的一張發(fā)票紅沖了,然后又開了同樣內(nèi)容、金額的發(fā)票,這樣有沒(méi)有影響,要不要調(diào)整去年的賬本和報(bào)表?
老師 我們公司是以銷售為主,平時(shí)開發(fā)票是開13%稅率,現(xiàn)在簽了個(gè)合同 技術(shù)服務(wù) 可以開9%的稅率嗎?,技術(shù)服務(wù)發(fā)票稅率是9%還是6%,
老師,問(wèn)銷售牛肉免稅嗎?
老師我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在想做一個(gè)固定資產(chǎn)清理,這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該在2020年做清理,有移交單,但是我們賬務(wù)一直到現(xiàn)在都沒(méi)處理,現(xiàn)在想做一下賬務(wù)處理,折舊記在其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做一下分錄
請(qǐng)問(wèn)住房保障中心為啥要普票不要專票,專票他們也不能抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶需要報(bào)個(gè)稅嗎?什么時(shí)候報(bào)?
老師,我開票開的建筑服務(wù) 和研發(fā)技術(shù)服務(wù),申報(bào)時(shí)候用的系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)填的,我看這個(gè)數(shù)據(jù)有帶入到增值稅附表三 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該帶入到附表3么?
外貿(mào)出口公司,在收到結(jié)匯款跟匯率換算差額計(jì)入哪里?這個(gè)差額多少范圍內(nèi)為正常
老師,你好,請(qǐng)教一下,公司有一輛車賣出去了,然后怎么記賬呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)范圍是鉆頭,硬質(zhì)合金生產(chǎn)的那種,開金屬制品,可以開嗎
變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一步怎么填
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