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老師,上月做了個憑證 借,生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款_暫估 我這月想把暫估去掉,改到應(yīng)付賬款里怎么做分錄

2025-04-09 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 15:54

你好,你先做紅字憑證沖減,然后再按照實(shí)際的金額重新做就好了。

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快賬用戶7526 追問 2025-04-09 15:58

如果來了票的當(dāng)月 我借方?jīng)_了生產(chǎn)成本 不就讓產(chǎn)品成本降低了?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 15:59

你好,你是需要充錢,但是你拿到的發(fā)票不是又要再轉(zhuǎn)入嗎?

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你好,你先做紅字憑證沖減,然后再按照實(shí)際的金額重新做就好了。
2025-04-09
你好 收到發(fā)票時(shí)再沖??
2022-07-08
您好 借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 借方紅字 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字
2020-09-02
沖銷的時(shí)候做過負(fù)數(shù)的會計(jì)分錄。
2022-04-13
你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,這個是紅沖的。
2022-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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