若是實際情況,正常申報
老師,你好,我填寫企業(yè)所得稅季報,提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本,有風(fēng)險,我們是一般納稅人,當(dāng)是客戶給了兩張進項票,成本是123000,營業(yè)收入是121061.94,進項還沒有抵扣,這個怎么調(diào)下賬呢,能讓這次報企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢,因為這個月沒有收入,這個是7月份的數(shù)據(jù)
老師,A公司銀行被凍結(jié)無法走流水,讓B公司代收代付款,第三季度A公司開了2萬發(fā)票,但是所有的成本費用都開的A公司抬頭票據(jù),計入了A公司,導(dǎo)致成本費用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開票收入,A公司的其他開票收入是開的B公司抬頭,做到了B公司的收入,這樣A公司在申報企業(yè)所得稅時有沒有風(fēng)險呢
我想問下現(xiàn)在今年的電子稅務(wù)局里面的一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報,營業(yè)成本是包括費用和稅金的嗎?還是只填主營業(yè)務(wù)成本不包含稅金,但是我們是虧損的,如果營業(yè)成本包含的話成本大于收入,直接出現(xiàn)一個風(fēng)險提示可能少記收入這個怎么辦???
老師,我申報企業(yè)所得稅的時候提示本期營業(yè)成本小于上期申報金額、因為從代賬接回來的帳第一季度應(yīng)該有7萬多利潤,代賬只做了1萬利潤去繳稅,我這次按實際去報稅就比之前成本低,這樣報稅影響大嗎,有風(fēng)險嗎,需要怎么操作呢?
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入,只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風(fēng)險提示服務(wù),提示中度風(fēng)險疑點:營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務(wù)關(guān)注,推送風(fēng)險疑點,要提交相關(guān)說明呢?
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個電站給別人,別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
哦哦好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師我們企業(yè)所得稅年報虧損但還沒申報,25年季度報也是虧損我可以先報季度報再報年報嗎
可以先報季度報再報年報。