你好,是的,是一致的了。
老師,利潤表利潤總額,應(yīng)該和用友軟件本年利潤累計數(shù)一樣嗎
老師,幫我看下我這三張表的關(guān)聯(lián)關(guān)系,有沒有數(shù)不對的,發(fā)生額余額表的本年利潤期末應(yīng)該等于利潤表本年累計數(shù)吧?我這個不一樣,但資產(chǎn)負債表和利潤表上凈利潤能對得上
報季報時的利潤表中的營業(yè)利潤是不是和余額表的本年利潤數(shù)應(yīng)該是一樣的
老師,12月的利潤表的本年累積是一整年的利潤,那資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù),應(yīng)該和利潤表本年累積數(shù)應(yīng)該是一樣的吧??
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,發(fā)現(xiàn)利潤表上的利潤怎么和本年利潤的余額不一樣呢,什么原因呢,應(yīng)該一樣的
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要歸結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股。可以再以個人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
有沒有會不一致,什么情況下會
你好,這除非做錯了,否則是一致的。