你好同學(xué),可以開發(fā)票的,出租房轉(zhuǎn)售電力給承租方,應(yīng)按照規(guī)定開增值稅發(fā)票,可能涉及增值稅,城建稅及企業(yè)所得稅
我們廠房是租的,租金,水電費(fèi)是付給出租方,這樣對(duì)方可以開發(fā)票給我們嗎?
如果我們租房東的廠房,房東不給我們開發(fā)票,我們?cè)谵D(zhuǎn)租給別人,但是我們要給別人開發(fā)票,我們可以開房租發(fā)票,然后自行申報(bào)嗎,我們也是租的廠房
我們是出租方租房子給別的公司的,水電費(fèi)在我們賬上扣但是對(duì)方公司要不給我們,我們出了要開租賃發(fā)票還要開水電費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們公司經(jīng)營范圍沒有售水售電業(yè)務(wù)可以開發(fā)票的嗎
老師 我們租的一個(gè)幼兒園,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給別人,那開發(fā)票給承租方的話我們需要交什么稅呀,開房屋租賃需要交些什么稅
我們租的別人的廠房,其中有部分轉(zhuǎn)租給對(duì)方,對(duì)方要開票,我們開租賃費(fèi)應(yīng)該交哪些稅種
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
增值稅稅目是什么???有印花稅嗎?
增值稅稅目就是電費(fèi),這個(gè)可以不用給印花稅的
如果出租房不開發(fā)票呢?我們承租方這邊怎么處理
出租方不開發(fā)票是違背稅法的哦,應(yīng)要求他們開票,如果是個(gè)人出租方,開不了發(fā)票,可以提供收據(jù)等憑證,承租方在收到收據(jù)等費(fèi)用后入相關(guān)費(fèi)用
如果對(duì)方不開發(fā)票,我們憑租賃合同跟發(fā)票復(fù)印件可以入賬嗎?能稅前扣除嗎
如果對(duì)方不開發(fā)票,但是你們確實(shí)支付了這筆金額,也是跟日常經(jīng)營相關(guān)的電費(fèi),可以稅前扣除,租賃合同跟發(fā)票復(fù)印件可以入賬,最好再附上你們繳納電費(fèi)的支付截圖,以及對(duì)方的收據(jù)
就是說對(duì)方如果開發(fā)票,專票的話我們還能抵增值稅,所得稅是正常扣除的。如果不開發(fā)票,附這些資料只能所得稅稅前扣除了,是吧
是的,同學(xué),就是少了一筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣增值稅,
那不管金額多少,都能附資料入賬嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué),那肯定不行的,你說的是電費(fèi),是跟企業(yè)正常經(jīng)營相關(guān)的日常費(fèi)用,是可以入賬的,如果超出正常范圍內(nèi)的金額,肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的