你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用的話,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
#問題#請(qǐng)問我們公司去年與一家招聘網(wǎng)站合作,合同里約定如招不到合適人員,合同到期后退回服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)這個(gè)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元已經(jīng)開票也入賬了,是普票,如果現(xiàn)在對(duì)方退回錢,我們發(fā)票和賬務(wù)怎么處理?謝謝
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒簽訂合同,只是通過視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國(guó)外公司突然說不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
我們代一個(gè)非盈利組織代收會(huì)員費(fèi)及捐款,也代付他們支出,因?yàn)榻痤~較大,我們怕稅務(wù)找我們,我們直接找了專管員,問了這個(gè)問題,我們雙方只掛了往來,專管員強(qiáng)烈要求,我們?cè)贩颠€收款。因?yàn)楹枚喙P散戶付款,該組織也給這些散戶開了會(huì)費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個(gè)事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個(gè)合作協(xié)議,這個(gè)我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因?yàn)轫?xiàng)目沒有通過,款項(xiàng)通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當(dāng)時(shí)咨詢專管員時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購(gòu)款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
總公司和分公司一定要備案嗎
請(qǐng)問我們公司一個(gè)員工做了一年半,現(xiàn)在公司要辭退他,怎么計(jì)補(bǔ)嘗金呢
老師。出口報(bào)關(guān)單退稅款上申報(bào)日期是4月27日。出口日期是4月28日。我打開中國(guó)國(guó)際貿(mào)易單一窗口貨物申報(bào)上寫申報(bào)日期是4月25日。出口日期是5月1日。日期為什么不一樣呢?以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師,單位是4s店,一般納稅人, 購(gòu)買車輛時(shí),車款10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅1000元,車輛發(fā)票也是101000元,達(dá)成銷售任務(wù)上游車輛供應(yīng)商返利1萬(wàn)(這錢是在個(gè)專戶里,只能用來付供應(yīng)商車款),銷售車輛時(shí),銷售車款11萬(wàn),銷項(xiàng)稅1100元,想問下,這返利的1萬(wàn)影響成本或者利潤(rùn)么?分錄怎么寫,利潤(rùn)和成本是多少?
老師,當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)必須當(dāng)月做賬嗎?
年報(bào),跟匯算清繳一樣嗎?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師如果有專票不抵扣走賬,走個(gè)往來賬,那咱稅務(wù)系統(tǒng)里,勾選認(rèn)證這塊怎么處理
統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù),未按照合同約定計(jì)提利息,怎么辦?
老師,想問下報(bào)損單個(gè)產(chǎn)品,然后再進(jìn)倉(cāng)到組合銷售的分錄該怎么登記
需要他們開紅字發(fā)票沖銷嗎?
你好,可以開紅色。如果對(duì)方不愿意開的話,你可以自己匯算的時(shí)候調(diào)整也行。
需要他們開紅字發(fā)票沖銷原憑證嗎?如果計(jì)入以前年度損益調(diào)整的話,需不需要調(diào)整企業(yè)所得稅?
你好,是的,是會(huì)影響所得稅的。
匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整?
你好你這個(gè)費(fèi)用在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除的其他里面調(diào)整。
那我現(xiàn)在收到這筆款,賬務(wù)處理方面是需要按照以下分錄來入賬嗎? (1)沖減原費(fèi)用: ? ?借:銀行存款?? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整?? ? ?(2)調(diào)整企業(yè)所得稅(如涉及): ? ?借:以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? ? ?(3)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn): ? ?借:以前年度損益調(diào)整?? ? ?貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,對(duì)的,就是這樣做
那我這里做了調(diào)整了企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)整嗎?
你好,你如果補(bǔ)了稅,那就不用再調(diào),如果你實(shí)際上并沒有去補(bǔ)稅匯算就要調(diào)。