問題需要交購置稅和車船稅印花稅計稅依據(jù),分別是車的,不含稅金額, 排量 車的不含稅金額 問題二只需要交車船稅,按照排量
老師,你好,我公司今年3月份買了一輛貨車,現(xiàn)在需要繳納車船稅嗎,如果要繳納,怎么計算,計稅依據(jù)是什么
老師好 請問公司過戶一輛二手車需要繳納什么稅嗎
老師好,什么情況下需要繳納車船稅,公司上個月買了輛公車,需要繳納車船稅嗎?計稅依據(jù)是多少?稅率是多少呢??
老師 公司從私人手里購買了一輛二手車,未開發(fā)票,需要申報車輛購置稅嗎,什么情況下需要申報車輛購置稅呀
老師好!4S店銷售給個人和單位的車輛,是否分別需要繳納印花稅?依據(jù)是什么?謝謝!
甲公司一臺生產(chǎn)設備的賬面原值為100萬元,預計凈殘值為5萬元,預計使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計提折舊。該設備在使用3年6個月后提前報廢,累計折舊82.55萬元,報廢時發(fā)生清理費用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設備報廢時對甲公司當期稅前利潤的影響為-15.95萬元,老師,請幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務費1萬。這筆業(yè)務我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長期股權(quán)投資加在哪個科目下面,
以前應收賬款因為質(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價格。含稅成本的話是10個點要開13個點,其中1萬是技術(shù)服務費6個點。發(fā)票要開169000含稅價格。所有稅要多少錢?
老師,一個運輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場拉礦石開發(fā)票出去,開出運輸發(fā)票,這個賬戶怎么處理?
老師,您好!請教 請問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對嗎? 借: 管理費用-員工福利 貸: 應付職工薪酬 借: 應付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費,費用一人一半,做會計分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點不是還有四年嗎?
問題一:購置稅,車船稅,印花稅,這三個稅種的稅率是多少? 問題二:只有車船稅嗎?印花稅交嗎?
購置稅10%,如果是新能源的可以免 印花稅萬分之3,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 車船稅參考 是
印花稅不需要繳納,沒有說的不要交。
公司購買車輛后,可以一次性直接進費用嗎?
不可以,必須做固定資產(chǎn),賬上按月折舊。你想一次抵扣企業(yè)所得稅,去填寫固定資產(chǎn)折舊表。
固定資產(chǎn)折舊表從哪里填寫啊?
預交的時候有一個202010表格,匯算清繳的時候105080表格。
這是季度申報的,是填寫這個表嗎?
對的是的,是這一個表格。
按照一次性折舊填寫的話,明年需要納稅調(diào)增嗎?
后年開始匯算清繳每年開始納稅調(diào)增
今年購買,今年一次性折舊。是明年匯算清繳調(diào)增吧?為啥是后年?
你好,你今年買的車在今年匯算清繳之前都是可以調(diào)減的,都是可以一次抵扣,然后第二年開始才需要納稅調(diào)增。
如果購買的車是80萬。這個表里應該在哪個地方填寫?
第一列原值 第二列填寫賬上的折舊金額。 第三列一個月折舊的金額。 第四列一次折舊的金額。
問題一:新車和二手車一般分別按照幾年折舊? 問題二:假設這個月購買。應該次月計提折舊。假設每月折舊是15000元。明年匯算清繳的時候是調(diào)增15000*8=120000(5-8月)對吧?
1 新車、小轎車5年,運輸車4年,二手車按照剩余使用年限折舊。
問題二,你今年買來的,明年匯算清繳之前都可以抵扣。然后后年做2026年匯算清繳的時候,不允許抵扣呀
問題一:二手車購買時間如果超過五年了呢?可以不用計提折舊嗎?當月全部一次性進費用? 問題二:第二個還是不太明白。再詳細講講吧?麻煩了。
第一個是的。 第二個哪里不明白?你2025年買的,明年2026年做2025年匯算清繳的時候,需要納稅調(diào)減,這個能明白吧?然后從2027年做2026年的匯算清繳的時候,這才是第二年。
2026年做匯算清繳的時候?qū)儆诘谝荒辏€需要納稅調(diào)減。 都沒開始調(diào)減,你就抵扣了一就開始調(diào)增, 企業(yè)虧大了