可以的,沒問題的哈
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
計提工資時候,工資上的個人所得稅需要計提嗎 科目可以寫 計提時。 借 其他應收款~個人所得稅 待 應付職工薪酬~個人所得稅 銀行扣款 借 應付職工薪酬~個人所得群 貸 銀行存款 扣員工的時候 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~ 這樣可以嗎 還是就是寫 借 應交稅費~代扣個人所得稅????
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
發(fā)放工資,社保,個稅,有點弄不清楚。這樣做分錄不對,麻煩指點下。 發(fā)放工資:1.借:應付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 其他應收款-社保費 其他應收款-個稅 銀行扣社保費,借:應付職工薪酬/社保費 其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 銀行扣個稅,借:應交稅費-代扣代繳工資薪金個人所得稅 貸:銀行存款
老師,23年年度賬務中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應該怎么做調整科目分錄
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務招待費2000,匯算清繳調增了800,這800要不要賬務和報表處理。調增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個稅了,等2026年匯算清繳的時候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時期初庫存數(shù)據(jù)是要實盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時掛了供應商的往來賬,但因為不是2024年購進的材料,不能直接入原材料賬,這個供應商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費用
請使用微信掃一掃登錄
老師,確定這樣可行嗎
可以那樣做的,沒問題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。