您好,這個(gè)的話,上個(gè)月暫估沖銷(xiāo),這個(gè)月收到的發(fā)票,正常做庫(kù)存商品
我去年12月進(jìn)行暫估賬,借:庫(kù)存商品1200,貸:應(yīng)付賬款-暫估賬1200,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了的,今年7月份收到發(fā)票金額為300,我這需要重新弄成本嗎,這個(gè)怎么調(diào)賬呢,麻煩告訴下呢
老師 我們上個(gè)月銷(xiāo)售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣(mài)了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師我暫估的庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到的發(fā)票與暫估不一致怎么做賬務(wù)處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月暫估的商品入庫(kù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理呢?
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問(wèn)一下,我們是直營(yíng)公司,銷(xiāo)售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進(jìn)貨款打給總部,總部確認(rèn)之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開(kāi) 給我們,我們應(yīng)該怎么做賬
@老師,我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。計(jì)入制造費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-利息科目是負(fù)數(shù),怎樣攤銷(xiāo),分錄怎樣做
老師,應(yīng)收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷(xiāo)售價(jià)格低于進(jìn)貨價(jià),可以嗎?有沒(méi)有什么影響
我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。
老師 金融資產(chǎn)怎么區(qū)分需要計(jì)算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個(gè)稅,勞動(dòng)合同不是與我們公司簽訂的
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老師,我不明白的是庫(kù)存商品暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,那庫(kù)存商品暫估那已經(jīng)是零了,再?zèng)_就是負(fù)數(shù)了?給我繞蒙了
您好,你沖銷(xiāo)后不是就沒(méi)了嗎,不是負(fù)數(shù)吧
不是啊,庫(kù)存商品暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,就是零了
那你沖銷(xiāo)成本不是就行了,用哪個(gè)沖銷(xiāo)那個(gè)
謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心