久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,麻煩問一下,我掛往來其他應付款有的顯示貸方負數(shù),然后審計的將這些數(shù)據(jù)調(diào)到資產(chǎn)類,其他應收款了,這樣做為什么呢?

2025-04-08 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-08 17:03

你好,因為你這個其他應付款是負數(shù),相當于就是其他應收款的正數(shù)。

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-08 17:03

你做負數(shù)的話,容易被稅務局核查

頭像
快賬用戶9368 追問 2025-04-08 17:06

那我賬套上怎么修改呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-08 17:08

你好,賬套上面你可以不用修改,這個屬于調(diào)表不調(diào)賬。

頭像
快賬用戶9368 追問 2025-04-08 17:10

好的,那我這個表不是永遠都不是正確的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-08 17:11

你好,你如果一定要調(diào)也是可以的,那你就去看明細賬,看哪一個明細賬是復數(shù),然后就做憑證去調(diào)借。其他應收款貸,其他應付款。

頭像
快賬用戶9368 追問 2025-04-08 17:13

明白了,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-08 17:13

你好,不用客氣的了。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學你好,問下,是稅務局讓你們一定要調(diào)整報表嗎,
2022-03-16
“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
2021-04-25
這個重分類只是資負債表的往來科目產(chǎn)重分類
2022-04-21
你好,那你原來其他應收款正常應該掛貸方的,你現(xiàn)在是掛在借方了對,嗎
2022-06-16
您好,是的,您的勾稽沒問題
2021-07-02
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×