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老師24年12月份暫估了一百多萬的成本,25年1月份這一百多萬的成本已經取著 ,暫估的時候借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 ,1月份取著的成本需要入賬在12月份還是1月份呢,要怎么處理

2025-04-08 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-08 17:00

暫估入庫 發(fā)票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估: 借:應付賬款-估價-供應商 ? ??庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)(暫估差額) ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶9764 追問 2025-04-08 17:01

我們是建筑行業(yè),直接入成本了

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:05

嗯嗯,思路都是一樣的,具體科目適當調整就行

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快賬用戶9764 追問 2025-04-08 17:07

這樣對24年的匯算清繳有什么影響

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齊紅老師 解答 2025-04-08 17:09

不涉及損益科目就沒有影響

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暫估入庫 發(fā)票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估: 借:應付賬款-估價-供應商 ? ??庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)(暫估差額) ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2025-04-08
借應付賬款,貸以前年度損益調整屆以前年度損益調整待應付職工薪酬工資是你12月份的工資,沒有計提是嗎?
2023-04-06
借應付賬款暫估,貸應付職工薪酬、工資。
2023-04-07
同學你好,您理解正確
2024-03-07
你好? ? 你的意思是多暫估了1萬嘛 。 那做 :借? ?應付賬款1萬貸以前年度損益調整1萬 借? ?以前年度損益調整1萬貸未分配利潤1萬? ?
2021-01-29
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