暫估入庫 發(fā)票未到,已經收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估: 借:應付賬款-估價-供應商 ? ??庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)(暫估差額) ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
請問老師,我們在2020年12月份暫估了12月份的電費成本15萬元,分錄借主營業(yè)務成本電費15萬,貸應付賬款15萬?,F(xiàn)在1月份確定12月的電費應為14萬。那么需要調賬嗎?如果要,該如何做分錄。
老師,12月有暫估成本價不交所得稅的,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估,1月份要做工資沖12月暫估的,我問下會計分錄應該怎么做呀?
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營業(yè)務成本5萬代應付賬款(暫估成本5萬,)1月份要發(fā)工資了,怎么做憑證
老師,12月份工資沒有計提,12月份做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估成本,1月份我要發(fā)工資要怎么做憑證(申報工資和暫估成本數(shù)據(jù)一樣多)
按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發(fā)票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應付賬款,24年1月份收到供應商開具100萬發(fā)票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
老師好 季度報增值稅的想問一個問題 一季度有一筆收入按未開票收入報了收入 二季度這筆收入要求補開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報稅的話 是不是重復報稅了呢?
請問老師,工資申報也叫個稅申報嗎?有幾個臺階???滿10萬之后個稅怎么扣,老板2個廠,都在發(fā)工資,但是只有一個廠在幫他交金,這樣沒有問題吧
董孝斌老師,請問做了2年的員工,因為工作失誤做壞產品被開除,廠里需要支付他賠償金嗎?這個賠償金怎么給,是上海最低工資一個月?
董孝斌老師:是勾選入賬確認, 這個操作后供應商也不能隨意紅沖普通發(fā)票了,是我的進項發(fā)票,好像入賬了,代賬會計有權限代我操作(叫什么忘了,就是撤銷入賬的意思)
之前學的辦理注冊營業(yè)執(zhí)照我去試了一下,找不到相關界面怎么辦呢?
老師,由于人手不夠,公司業(yè)務外請人員幫忙,但沒有簽合同,請問這個款怎么給他們呢支付,他們需要開具什么發(fā)票
老師您好!2024年代扣代繳累計金額和匯算清繳金額不一致如何解決
旅行社代訂的機票應該包括服務費,放到差旅費還是服務費
登錯了一筆業(yè)務怎么辦
旅行社代訂的機票應該包括服務費,放到差旅費還是服務費
我們是建筑行業(yè),直接入成本了
嗯嗯,思路都是一樣的,具體科目適當調整就行
這樣對24年的匯算清繳有什么影響
不涉及損益科目就沒有影響