對(duì)的,是的,調(diào)增你賬上折舊的成本費(fèi)用。
請(qǐng)教各位老師,去年預(yù)提的費(fèi)用一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,這個(gè)月來(lái)發(fā)票了,需要調(diào)整以前年度損益嗎?這個(gè)賬務(wù)需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是需要納稅調(diào)增的呢
去年買(mǎi)的固定資產(chǎn)他們沒(méi)計(jì)提折舊,我今年補(bǔ)提了2個(gè)月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個(gè)月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計(jì)提大于實(shí)際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒(méi)處理,匯算清繳要調(diào)增3萬(wàn)多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來(lái)得及嗎?
老師,請(qǐng)教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計(jì)提的所得稅費(fèi)用,還沒(méi)匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時(shí)直接做調(diào)整?謝謝
請(qǐng)問(wèn),老師,23年5月購(gòu)入500萬(wàn)資產(chǎn),7月初報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)一次性扣除(不加計(jì)),賬上還是按月折舊,那23年匯繳時(shí),需要調(diào)增500萬(wàn)減去(6-12月)累計(jì)折舊額嗎?那感覺(jué)這個(gè)調(diào)增金額不對(duì),一下子調(diào)這么多,是不是有得交所得稅
老師您好 2023年購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)發(fā)票未到暫估入賬而且已計(jì)提折舊,假如2024年匯算清繳前發(fā)票還是未到,需要納稅調(diào)增嗎
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢(qián),個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
是調(diào)原價(jià)金額嗎
你好,不是的,你賬上折舊的金額是多少?
比如折舊5年,那以后5年是不是都要調(diào)增這個(gè)折扣金額
對(duì)的是的,5年一直沒(méi)有這個(gè)發(fā)票的,對(duì)的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快