你好這個事情發(fā)生再今年,不需要納稅調增的
老師,去年有筆費用多預提了,匯算清繳時調增,沖回多計提的部分,同時財務報表年報需要調整嗎?還是按原來的數(shù)據(jù)就可以?
老師,去年不需要付給對方的利息100萬,去年我計提了,今年不用付了,今年匯算清繳我想直接調增可以嗎?如果可以在哪個表里調呢?
老師,我是今年2月份補繳了去年的印花稅,當時就計入稅金及附加了,匯算清繳的話,這個印花稅要調減去年的收入,匯算清繳的分錄之前,需要把2月份那筆分錄紅沖掉嗎
老師,匯算時的工資,我前年計提了20萬,實付了17萬,另外3萬去年匯算時調增了。去年把這3萬支付了,賬載金額是填我計提的數(shù)據(jù),這樣的話匯算時支付的去年的工資就不能稅前抵扣了嗎
老師,我去年實際發(fā)生工資20萬,但我實際支付了18萬,今年匯算清繳,我有2萬納稅調增了。工會經費實際發(fā)生額是1600元,那我工會經費可以全額扣除還是需要按2萬的部分調增?
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個人錢,個人不是公司法人股東,跟公司沒有關系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認一個多星期了,現(xiàn)在退稅申報系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進貨發(fā)票的商家做增值稅申報有關系嗎,對方不申報我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調增了,稅務老師說不調賬,只調表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調成稅收金額,還是稅收調張載。比方說,張載100,稅收20,是調增還是調減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產品成本表要如何做?
直接沖管理費用重新入賬就可以了嗎
是的,你說的是正確的這里