你好,你支付的時候借專項應(yīng)付款,貸銀行存款就可以了。
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款 用于支付設(shè)備或材料款時,借:在建工程貸:專項應(yīng)付款,分錄這樣做可以嗎?
用專項款財政撥款付專家合作費 借:管理費用-技術(shù)合作費 貸 應(yīng)付專項款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應(yīng)該要做一個銀行存款的科目 專項應(yīng)付款這個科目到底要怎么做
你好…我們收政府的A項目專項款 在本部B賬戶 借:銀行存款- B 貸:專項應(yīng)付款- A 然后轉(zhuǎn)到項目專門的賬戶C 借:銀行存款- C 貸:銀行存款- B 那專項應(yīng)付款這個科目怎么做分錄
老師,您好!請問下收到政府補助的專款專用資金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 支出時,借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因為是補助的???,所以支出對應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
你好,縣科技局給我公司一個科技研發(fā)項目,公司收到科技局資金分錄怎么做?這個資金是??顚S?,研發(fā)項目支出的分錄怎么做?我公司是小微企業(yè)。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
你好老師,這個專項款科技局分了三大塊,人工,材料,設(shè)備(不能做固定資產(chǎn)),這個做賬是怎么區(qū)分?
你好,這個你可以自己設(shè)置二級科目 比如專項應(yīng)付款-xx項目-材料費/人工費等,貸銀行存款
你好老師,收到財政撥款是需要設(shè)設(shè)置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應(yīng)付款某某項目,
你好老師,這個項目支出一部分是專款專用,剩余的部分自籌,項目的支出必須要大于專項款。
你好,這個錢要還的嗎?
你好老師,這個錢不還
你好,這個正常是要做在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 只是你上面說不能入固定資產(chǎn),就按你說的,借銀行存款,貸專項應(yīng)付款某某項目,就可以了。支付的時候,做相反的分錄就行。
你好老師,收到財政撥款是需要設(shè)設(shè)置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應(yīng)付款某某項目,
你好老師支出的時候?qū)m棏?yīng)付款設(shè)置二級科目,收到錢時專項應(yīng)付款設(shè)置二級科目嗎?
你好,是的,一開始就要設(shè)置。
你好老師,你前面說的專項應(yīng)付款某某項目人工費材料費,專項應(yīng)付款設(shè)置三級科目,支出時用這個科目,但是收到財政款時專項應(yīng)付款怎么設(shè)置?
你好,你可以設(shè)置借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-財政撥款 然后借其他應(yīng)付款-XX項目-材料款,貸銀行存款 最后這2個其他應(yīng)付款對沖。
你好老師,最后這兩個專項應(yīng)付款對沖就可以了?
你好,是的,最后對沖就可以了。