你好,你的意思是自己公司的業(yè)務員幫客戶墊付了這筆錢?
銷售一批貨物,本來說貨到付款,我們先墊付了運費,但是后來客戶不要了,這個運費我們怎么做賬務處理
老師,請問下業(yè)務員采購材料,直接私人墊付貨款打給對方業(yè)務員(也就是私卡).這樣處理有何風險?如何應對呢?因為公司這邊不見發(fā)票不付款,對方是必須先收到貨款才發(fā)貨,業(yè)務員只能先自己墊付,然后拿票報銷了
貨款5萬,業(yè)務員自己先墊付了,會計拿到這5萬發(fā)票,需要讓商家把貨款退給業(yè)務員然后公司再對公給商家嗎?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應付款—張三0.9萬,銷售費用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師好, 員工采購貨物墊付的貨款,后期報銷后,報銷款可以通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬給個人銀行卡上么?(3000塊錢以下零星采購幾乎每天都有發(fā)生,都是員工墊付貨款) 你好 可以的 有發(fā)票 有報銷單 可以直接公對員工賬戶支付的,分錄要怎么寫
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
小規(guī)模餐飲,3%開票現(xiàn)在減免按照1%開,想要開4100發(fā)票需要多少稅點?
老師,我公司是高新企業(yè),例如我公司今年利潤300萬,其中研發(fā)成本500萬,申請加計扣除后,表上利潤為-200萬,那這200萬下一個年度還能扣除嗎?還是只能在本年度使用?
老師,你好,我們是六月份登記的,現(xiàn)在還沒有正式營業(yè),目前需要做什么
老師,出售呆滯庫存,請問賬務處理是?稅率是?謝謝
老師,麻煩請教下:因?qū)W校7月5日學生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫表,不涉及稅務,也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點,7月1日~5日一直在營業(yè),部分商家還進了貨,7月6日盤點后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無法得出,學生刷校園卡消費,可以導出銷售收入,送貨單也有,追問,已知5月31日庫存36010.05元,6月1日~30日進貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學校超市有獨立帳戶,每學期末需把利潤上繳至財政非稅,上繳時貸方用銀行存款,借方用哪個科目呢?本年利潤還是利潤分配-未分配利潤?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費還是福利費
老師,我們是建筑公司,關于工地零星采購,臨時采買的個別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開發(fā)票的,開個收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
是的老師
你好,這個對公司來說沒關系。 公司收到錢就行。借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
打到了公司私戶,公戶收到客戶貨款,私戶還推給業(yè)務員怎么做分錄
你好,這個對于私戶而言不用做賬,外賬上面不需要體現(xiàn)。
外賬上面只是賣了貨物,然后對公收到了錢。
內(nèi)賬老師
你好,內(nèi)賬的話你可以借銀行存款-私戶 貸,其他應付款。 然后支付的時候做相反的憑證。
銀行存款對公上面正常做借銀行存款貸。主營業(yè)務收入