一般情況下,當(dāng)月沒有取得進(jìn)項(xiàng)票,是可以留到下個(gè)月抵扣的。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2019 年第 45 號(hào))規(guī)定,增值稅一般納稅人取得 2017 年 1 月 1 日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。 所以,如果公司 3 月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)票,可以在以后月份取得進(jìn)項(xiàng)票后進(jìn)行認(rèn)證抵扣。但需要注意的是,在申報(bào) 3 月份增值稅時(shí),由于沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,需要按照銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅
老師你好,我們之前是小規(guī)模納稅人這個(gè)月剛升了一般納稅人,然后想問下,我這個(gè)月開出去的銷項(xiàng),下月開進(jìn)來抵扣發(fā)票,能進(jìn)行抵扣么?
老師,你好,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模,這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后這個(gè)月收到上個(gè)月開給我們的專票,這種能不能抵扣呢?
老師你好,我想咨詢一下,比如說我們公司當(dāng)月開票300萬(wàn),然后進(jìn)項(xiàng)票只拿回來100萬(wàn),當(dāng)月繳納開票金額300萬(wàn)的稅,那么下月拿回來拿了進(jìn)項(xiàng)200萬(wàn),能不能抵扣呢
老師,你好,我問下,我們給別人先開銷項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月進(jìn)不來,是這個(gè)月不能抵扣了,下個(gè)月開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票還可以抵扣用嗎?
老師,我們單位這個(gè)月開票了,然后沒有成本發(fā)票可以抵扣,成本發(fā)票下個(gè)月才能開回來了,我這個(gè)怎么辦,是這個(gè)月直接報(bào)增值稅,下個(gè)月開回來的發(fā)票,只能抵扣以后的說嗎?
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬(wàn)賬款,公司總收入,這個(gè)錢到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請(qǐng)餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問一下,電費(fèi)戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費(fèi)發(fā)票開出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這種賬務(wù)
郭老師,企業(yè)著火,我們賬上有什么要調(diào)整的,比如有損失原材料
臨時(shí)工工資一個(gè)月可以做多少
老師買了兩臺(tái)逆變器,我是入辦公費(fèi)好還是固定資產(chǎn)好?
個(gè)體工商戶注銷時(shí),賬上還有未分配利潤(rùn),之前每季度已經(jīng)繳納了給人經(jīng)營(yíng)所得稅,那針對(duì)這部分賬上的未分配利潤(rùn)還需要繳納嗎(沒有初始投資成本)
老師,請(qǐng)問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購(gòu)進(jìn)飼料入什么費(fèi)用?還是成本?還是原材料材料采購(gòu)什么的哦?要入原材料 然后領(lǐng)用入生產(chǎn)成本的嘛?還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)科目???但是有時(shí)候開票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老師,開電子普通發(fā)票,要求含稅,稅額那里填0是吧
那可以不交嗎?有什么方法可以延遲到后面月份補(bǔ)票?
同學(xué)你好 這個(gè) 沒有辦法