直接做計(jì)提工資相反分錄
去年11月份忘記計(jì)提工資了,今年發(fā)現(xiàn)了,已經(jīng)交了所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在做發(fā)工資賬呢,應(yīng)該怎么處理???
老師,6月做賬時(shí)計(jì)提了一筆成本,現(xiàn)在做7月賬,這筆計(jì)提應(yīng)該怎么處理
5~6月計(jì)提的工資到8月份才發(fā)放,8月份做5~6月工資發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)5月6月的工資計(jì)提多了,辛苦老師指導(dǎo)一下像我這種情況應(yīng)該怎么處理?5~6月計(jì)提工資時(shí)的分錄:借:生產(chǎn)成本—工資 管理費(fèi)用—工資 研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 因?qū)嶋H發(fā)放工資比計(jì)提的少,8月做賬應(yīng)該怎么處理這個(gè)做計(jì)提的工資?
老師,在2025年1月份發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年12月份計(jì)提當(dāng)月工資時(shí)多計(jì)提了200元,這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年工資多計(jì)提100元,這種要怎么處理
預(yù)收賬款可以做無(wú)票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開(kāi)的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號(hào):樂(lè)享權(quán)益,開(kāi)的普票578元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬?急急
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個(gè)廠房是我們公司老板個(gè)人的,電費(fèi)戶名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開(kāi)給了我們公司,老板個(gè)人又沒(méi)有給公司開(kāi)過(guò)房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開(kāi)票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開(kāi)票過(guò)來(lái)是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開(kāi)的會(huì)展服務(wù)和會(huì)議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問(wèn)下我新接手的一個(gè)公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開(kāi)始,折舊明細(xì)就沒(méi)有表格開(kāi)始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會(huì)計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來(lái),該怎么做
發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了2611元,現(xiàn)在就是將這多計(jì)提的部分做相反分錄嗎?
是,現(xiàn)在就是將這多計(jì)提的部分做相反分錄
老師,那摘要就應(yīng)該怎么寫(xiě)
摘要可寫(xiě)沖銷7月多計(jì)提工資