你要先做24年的匯算,才能填報(bào)彌補(bǔ)虧損
我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了20萬(wàn),但是彌補(bǔ)以前年度虧損沒交稅,我這個(gè)季度報(bào)稅額時(shí)候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個(gè)季度還可以繼續(xù)彌補(bǔ)嗎
我公司是小規(guī)模,這個(gè)季度有利潤(rùn),應(yīng)該交企業(yè)所得稅;現(xiàn)在有政策可以暫時(shí)不交,年底一起。可是我以前年度有虧損可以彌補(bǔ)。這種情況,企業(yè)所得稅我要不要計(jì)提,年底虧損彌補(bǔ),我會(huì)計(jì)分錄怎么處理,利潤(rùn)表上所得稅要不要體現(xiàn)
我是小規(guī)模納稅人,23年1季度有利潤(rùn),上一年有虧損,我報(bào)一季度所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損是0,就得交稅了。我需要先報(bào)完年報(bào),虧損額就出來(lái)了是嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營(yíng)都是虧損,第二季度有了利潤(rùn),也計(jì)提了,可是最后申報(bào)是彌補(bǔ)以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個(gè)應(yīng)交所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在公司剛開始,處于虧損狀態(tài),但上個(gè)季度利潤(rùn)是40000,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅用交稅嗎?
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
那我這個(gè)季度的財(cái)報(bào)和增值稅報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,有影響嗎?要做更正嗎老師
可以更正申報(bào)的哈
好吧,謝謝老師
財(cái)報(bào)和增值稅申報(bào)不影響申報(bào)季度所的稅的,只是填彌補(bǔ)虧損